Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией

 Архив нормативных правовых документов, утвержденных до 1 августа 2015 года, доступен по адресу: http://apatity-city.ru/laws/

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1953

В связи с необходимостью уточнения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи городского бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 24.07.2025 № 1491).
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты. 

Глава города                                                                                                             Н.А. Бова

Утверждены
постановлением
Администрации города Апатиты
от 20.10.2025 № 2153

Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры
и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 24.07.2025 № 1491) (далее – Программа) 

1.В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение программы

Годы реализации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

292 644,2

222 215,7

70 197,7

230,8

0,0

2025

257 602,7

193 458,0

64 144,7

0,0

0,0

2026

316 126,0

177 147,6

68 923,2

70 055,2

0,0

Всего:

866 372,9

592 821,3

203 265,6

70 286,0

0,0».

2. В Приложении № 1 к Программе:
2.1. В паспорте подпрограммы 1 «Культура»  (далее – Подпрограмма 1) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпрограммы 1

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

10 993,4

6 363,4

4 399,2

230,8

0,0

2025

4 822,5

4 822,5

0,0

0,0

0,0

2026

92 561,3

5 681,1

16 825,0

70 055,2

0,0

Всего

108 377,2

16 867,0

21 224,2

70 286,0

0,0».

2.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Сроки

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего

в том числе по источникам финансирования

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

10 993,4

6 363,4

4 399,2

230,8

0,0

2025

4 822,5

4 822,5

0,0

0,0

0,0

2026

92 561,3

5 681,1

16 825,0

70 055,2

0,0

Всего

108 377,2

16 867,0

21 224,2

70 286,0

0,0

в т.ч. по соисполнителям:

Отдел по культуре и делам молодежи

2024

10 993,4

6 363,4

4 399,2

230,8

0,0

2025

4 822,5

4 822,5

0,0

0,0

0,0

2026

92 561,3

5 681,1

16 825,0

70 055,2

0,0

Всего

108 377,2

16 867,0

21 224,2

70 286,0

0,0

Администрация города Апатиты

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0».

2.3. В разделе V «Перечень мероприятий Подпрограммы 1» строку «Подпрограмма 1», пункты 1, 4, подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1

2024 - 2026

Всего

108 377,2

16 867,0

21 224,2

70 286,0

0,0

2024

10 993,4

6 363,4

4 399,2

230,8

0,0

2025

4 822,5

4 822,5

0,0

0,0

0,0

2026

92 561,3

5 681,1

16 825,0

70 055,2

0,0

1

Задача 1:  Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям

2024 - 2026

Всего

37 063,3

1 854,6

4 977,9

30 230,8

0,0

2024

342,1

17,1

94,2

230,8

0,0

2025

975,6

975,6

0,0

0,0

0,0

2026

35 745,6

861,9

4 883,7

30 000,0

0,0».

«4.

Задача 4: Организация и

проведение культурно

-массовых

мероприятий

2024-2026

Всего

10 683,4

7 383,4

3 300,0

0,0

0,0

2024

5 636,2

2 336,2

3 300,0

0,0

0,0

2025

2 335,3

 2 335,3

0,0

0,0

0,0

2026

2 711,9

2 711,9

0,0

00

00».

«4.3

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

2024-2026

Всего

1 524,9

1 524,9

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ».

2024

283,3

283,3

0,0

0,0

0,0

4

2025

424,7

424,7

0,0

0,0

0,0

4

2026

816,9

816,9

0,0

0,0

0,0

4

2.4. Раздел V «Перечень  мероприятий Подпрограммы 1» дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5

Разработка дизайн-проекта помещения детско-юношеской библиотеки МБУК ЦБС

2025

Всего

282,0

282,0

0,0

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МБУК ЦБС».

2025

282,0

282,0

0,0

0,0

0,0

100

3. В Приложении № 2 к Программе:
3.1. В паспорте Подпрограммы 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику» (далее – Подпрограмма 2) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпрограммы 2

Годы реализации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

17 100,0

5 458,9

11 641,1

0,0

0,0

2025

18 081,8

6 545,3

11 536,5

0,0

0,0

2026

6 472,7

6 472,7

0,0

0,0

0,0

Всего

41 654,5

18 476,9

23 177,6

0,0

0,0».

3.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Сроки

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего

В том числе по источникам финансирования

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

1

2

3

4

5

6

7

Всего

41 654,5

18 476,9

23 177,6

0,0

0,0

2024 год

17 100,0

5 458,9

11 641,1

0,0

0,0

2025 год

18 081,8

6 545,3

11 536,5

0,0

0,0

2026 год

6 472,7

6 472,7

0,0

0,0

0,0

В т.ч. по соисполнителям:

ОКиДМ

Всего

39 466,5

16 288,9

23 177,6

0,0

0,0

2024 год

16 389,6

4 748,5

11 641,1

0,0

0,0

2025 год

17 343,0

5 806,5

11 536,5

0,0

0,0

2026 год

5 733,9

5 733,9

0,0

0,0

0,0

УО

Всего

1 094,0

1 094,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

355,2

355,2

0,0

0,0

0,0

2025 год

369,4

369,4

0,0

0,0

0,0

2026 год

369,4

369,4

0,0

0,0

0,0

КФКиС

Всего

1 094,0

1 094,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

355,2

355,2

0,0

0,0

0,0

2025 год

369,4

369,4

0,0

0,0

0,0

2026 год

369,4

369,4

0,0

0,0

0,0».

3.3. В Приложении № 2 к Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» строку «Подпрограмма 2», пункт 2, подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 2

2024-2026

Всего

41 654,5

18 476,9

23 177,6

0,0

0,0

 

2024

17 100,0

5 458,9

11 641,1

0,0

0,0

2025

18 081,8

6 545,3

11 536,5

0,0

0,0

2026

6 472,7

6 472,7

0,0

0,0

0,0».

«2.

Задача 2

Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи

Всего

37 581,0

14 403,4

23 177,6

0,0

0,0

2024

15 963,3

4 322,2

11 641,1

0,0

0,0

2025

16 577,1

5 040,6

11 536,5

0,0

0,0

2026

5 040,6

5 040,6

0,0

0,0

0,0».

«2.5

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)

2024 - 2025

Всего

23 177,6

0,0

23 177,6

0,0

0,0

Численность трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, чел.

ОКиДМ,

МБУМП МЦ».

2024

11 641,1

0,0

11 641,1

0,0

0,0

707

2025

11 536,5

0,0

11 536,5

0,0

0,0

707

4. В Приложении 3 к Программе:
4.1. В паспорте Подпрограммы 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» Программы (далее – Подпрограмма 3) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпрограммы 3

Годы реализации

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

264 550,8

210 393,4

54 157,4

0,0

0,0

2025

234 698,4

182 090,2

52 608,2

0,0

0,0

2026

217 092,0

164 993,8

52 098,2

0,0

0,0

Всего:

716 341,2

557 477,4

158 863,8

0,0

0,0».

4.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Сроки

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего

В том числе по источникам финансирования

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

1

2

3

4

5

6

7

Программа № 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики»

Всего

716 341,2

557 477,4

158 863,8

0,0

0,0

2024 год

264 550,8

210 393,4

 54 157,4

0,0

0,0

2025 год

234 698,4

182 090,2

52 608,2

0,0

0,0

2026 год

217 092,0

164 993,8

52 098,2

0,0

0,0

В т.ч. по соисполнителям:

ОКиДМ

Всего

716 341,2

557 477,4

158 863,8

0,0

0,0

2024 год

264 550,8

210 393,4

 54 157,4

0,0

0,0

2025 год

234 698,4

182 090,2

52 608,2

0,0

0,0

2026 год

217 092,0

164 993,8

52 098,2

0,0

0,0».

4.3. В разделе V «Перечень мероприятий Подпрограммы 3» строку «Подпрограмма 3», пункт 1, подпункты 1.3, 1.3.1, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3,  1.3.4, 1.4, 1.4.1, 1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.1.3, 1.4.1.4, 1.7, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.2, пункт 2, подпункты 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 3

2024 - 2026

Всего

716 341,1

557 477,3

158 863,8

0,0

0,0

2024

264 550,8

210 393,4

 54 157,4

0,0

0,0

2025

234 698,4

182 090,2

52 608,2

0,0

0,0

2026

217 092,0

164 993,8

52 098,2

0,0

0,0

1

Задача 1: формирование единого культурного пространства

2024 - 2026

Всего

659 991,8

501 128,0

158 863,8

0,0

0,0

ОКиДМ

МБУДО ДМШ».

2024

245 766,7

191 609,3

54 157,4

0,0

0,0

2025

215 858,3

163 250,1

52 608,2

0,0

0,0

2026

198 366,8

146 268,6

52 098,2

0,0

0,0

«1.3

Итого по МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

2024 - 2026

Всего

166 314,4

70 365,0

95 949,4

0,0

0,0

ОКиДМ

МАУ АГДК

2024

58 250,4

26 267,2

31 983,2

0,0

0,0

2025

54 278,9

22 295,8

31 983,1

0,0

0,0

2026

53 785,1

21 802,0

31 983,1

0,0

0,0

1.3.1

Организация деятельности клубных формирований, проведение культурно-массовых мероприятий МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

2024 - 2026

Всего

18 640,3

18 640,3

0,0

0,0

0,0

ОКиДМ

МАУ АГДК

2024

5 408,8

5 408,8

0,0

0,0

0,0

2025

6 842,0

6 842,0

0,0

0,0

0,0

2026

6 389,5

6 389,5

0,0

0,0

0,0

1.3.1.1

Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

2024 - 2026

Всего

11 184,2

11 184,2

0,0

0,0

0,0

Кол-во клубных формирований, ед.

ОКиДМ

МАУ АГДК

2024

3 245,3

3 245,3

0,0

0,0

0,0

34

2025

4 105,2

4 105,2

0,0

0,0

0,0

34

2026

3 833,7

3 833,7

0,0

0,0

0,0

34

1.3.1.2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))

2024 - 2026

Всего

6 524,1

6 524,1

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

ОКиДМ

МАУ АГДК

2024

1 893,1

1 893,1

0,0

0,0

0,0

34

2025

2 394,7

2 394,7

0,0

0,0

0,0

34

2026

2 236,3

2 236,3

0,0

0,0

0,0

34

1.3.1.3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))

2024 - 2026

Всего

932,0

932,0

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

ОКиДМ

МАУ АГДК».

2024

270,4

270,4

0,0

0,0

0,0

15

2025

342,1

342,1

0,0

0,0

0,0

15

2026

319,5

319,5

0,0

0,0

0,0

15

«1.3.4

Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей

(МАУ Апатитский городской Дворец культуры им.Егорова В.К.)

2024 - 2026

Всего

1 719,4

1 719,4

0,0

0,0

0,0

Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %

ОКиДМ

МАУ АГДК».

2024

708,1

708,1

0,0

0,0

0,0

100

2025

526,3

526,3

0,0

0,0

0,0

100

2026

485,0

485,0

0,0

0,0

0,0

100

«1.4

Итого по МБУК ЦБС

2024 - 2026

Всего

167 150,1

106 804,9

60 345,2

0,0

0,0

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

2024

55 184,5

35 069,5

20 115,0

0,0

0,0

2025

56  398,8

36 283,7

20 115,1

0,0

0,0

2026

55 566,8

35 451,7

20 115,1

0,0

0,0

1.4.1

Обеспечение библиотечного,

библиографического и информационного обслуживания пользователей в МБУК ЦБС

2024 - 2026

Всего

24 144,1

24 144,1

0,0

0,0

0,0

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

2024

5 309,7

5 309,7

0,0

0,0

0,0

2025

9 833,2

9 833,2

0,0

0,0

0,0

2026

9 001,2

9 001,2

0,0

0,0

0,0

1.4.1.1

Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек в стационарных условиях

2024 - 2026

Всего

16 900,9

16 900,9

0,0

0,0

0,0

Количество посещений, ед.

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

2024

3 716,8

3 716,8

0,0

0,0

0,0

224 000

2025

6 883,2

6 883,2

0,0

0,0

0,0

224 000

2026

6 300,9

6 300,9

0,0

0,0

0,0

224 000

1.4.1.2

Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек через сеть Интернет

2024 - 2026

Всего

2 414,4

2 414,4

0,0

0,0

0,0

Количество посещений, ед.

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

2024

531,0

531,0

0,0

0,0

0,0

119 600

2025

983,3

983,3

0,0

0,0

0,0

119 600

2026

900,1

900,1

0,0

0,0

0,0

119 600

1.4.1.3

Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов

2024 - 2026

Всего

1 207,2

1 207,2

0,0

0,0

0,0

Количество документов, ед.

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

2024

265,5

265,5

0,0

0,0

0,0

4 450

2025

491,7

491,7

0,0

0,0

0,0

4 450

2026

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

4 450

1.4.1.4

Работа по формированию, учету, изучению обеспечения физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

2024 - 2026

Всего

3 621,6

3 621,6

0,0

0,0

0,0

Количество документов, ед.

ОКиДМ,

МБУК ЦБС».

2024

796,4

796,4

0,0

0,0

0,0

268 000

2025

1 475,0

1 475,0

0,0

0,0

0,0

268 000

2026

1 350,2

1 350,2

0,0

0,0

0,0

268 000

«1.7

Итого по МБУДО ДШИ им. Л.М. Буркова

2024 - 2026

Всего

139 342,2

139 342,2

0,0

0,0

0,0

ОКиДМ

МБУДО ДШИ  им. Л.М.Буркова

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

50 327,3

50 327,3

0,0

0,0

0,0

2026

89 014,9

89 014,9

0,0

0,0

0,0

1.7.1

Предоставление услуг дополнительного образования в МБУДО ДШИ  им. Л.М.Буркова

2024 - 2026

Всего

27 693,1

27 693,1

0,0

0,0

0,0

ОКиДМ

МБУДО ДШИ  им. Л.М.Буркова

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

11 626,2

11 626,2

0,0

0,0

0,0

2026

16 066,9

16 066,9

0,0

0,0

0,0

1.7.1.1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2024 - 2026

Всего

12 461,9

12 461,9

0,0

0,0

0,0

Количество учащихся, чел.

ОКиДМ,

МБУДО ДШИ  им. Л.М.Буркова

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2025

5 231,8

5 231,8

0,0

0,0

0,0

382

2026

7 230,1

7 230,1

0,0

0,0

0,0

382

1.7.1.2

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ

2024 - 2026

Всего

15 231,2

15 231,2

0,0

0,0

0,0

Количество учащихся, чел.

ОКиДМ,

МБУДО ДШИ  им. Л.М.Буркова

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2025

6 394,4

6 394,4

0,0

0,0

0,0

475

2026

8 836,8

8 836,8

0,0

0,0

0,0

475

1.7.2

Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУДО МБУДО ДШИ  им. Л.М.Буркова)

2024 - 2026

Всего

1 300,3

1 300,3

0,0

0,0

0,0

Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %

ОКиДМ,

МБУДО ДШИ  им. Л.М.Буркова».

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2025

575,3

575,3

0,0

0,0

0,0

100

2026

725,0

725,0

0,0

0,0

0,0

100

«2

Задача 2: Создание условий для разностороннего развития молодёжи и поддержки молодёжных инициатив

2024 - 2026

Всего

56 349,4

56 349,4

0,0

0,0

0,0

ОКиДМ

МБУМП МЦ

2024

18 784,1

18 784,1

0,0

0,0

0,0

2025

18 840,1

18 840,1

0,0

0,0

0,0

2026

18 725,2

18 725,2

0,0

0,0

0,0

2.1

Организация мероприятий в сфере молодежной политики МБУМП МЦ

2024 - 2026

Всего

52 092,4

52 092,4

0,0

0,0

0,0

ОКиДМ

МБУМП МЦ

2024

17 310,7

17 310,7

0,0

0,0

0,0

2025

17 422,1

17 422,1

0,0

0,0

0,0

2026

17 359,6

17 359,6

0,0

0,0

0,0

2.1.1

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

2024 - 2026

Всего

10 418,5

10 418,5

0,0

0,0

0,0

Кол-во мероприятий, ед.

ОКиДМ

МБУМП МЦ

2024

3 462,1

3 462,1

0,0

0,0

0,0

27

2025

3 484,5

3 484,5

0,0

0,0

0,0

27

2026

3 471,9

3 471,9

0,0

0,0

0,0

27

2.1.2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

2024 - 2026

Всего

15 627,7

15 627,7

0,0

0,0

0,0

Кол-во мероприятий, ед.

ОКиДМ

МБУМП МЦ

2024

5 193,2

5 193,2

0,0

0,0

0,0

20

2025

5 226,6

5 226,6

0,0

0,0

0,0

20

2026

5 207,9

5 207,9

0,0

0,0

0,0

20

2.1.3

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

2024 - 2026

Всего

13 023,1

13 023,1

0,0

0,0

0,0

Кол-во мероприятий, ед.

ОКиДМ

МБУМП МЦ

2024

4 327,7

4 327,7

0,0

0,0

0,0

20

2025

4 355,5

4 355,5

0,0

0,0

0,0

20

2026

4 339,9

4 339,9

0,0

0,0

0,0

20

2.1.4

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

2024 - 2026

Всего

13 023,1

13 023,1

0,0

0,0

0,0

Кол-во мероприятий, ед.

ОКиДМ

МБУМП МЦ

2024

4 327,7

4 327,7

0,0

0,0

0,0

12

2025

4 355,5

4 355,5

0,0

0,0

0,0

12

2026

4 339,9

4 339,9

0,0

0,0

0,0

12

2.2

Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП Молодежный центр города Апатиты)

2024 - 2026

Всего

708,6

708,6

0,0

0,0

0,0

Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %

ОКиДМ

МБУМП МЦ».

2024

276,2

276,2

0,0

0,0

0,0

100

2025

242,4

242,4

0,0

0,0

0,0

100

2026

190,0

190,0

0,0

0,0

0,0

100

_____________________________________________


Опубликовано: 20 октября 2025
AA