О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1953
В связи с необходимостью уточнения объемов и источников
финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты «Развитие культуры и
молодежной политики, сохранение культурного наследия города» в соответствие с показателями сводной бюджетной
росписи городского бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города
Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного
наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от
10.11.2023 № 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от
24.07.2025 № 1491).
2.Настоящее постановление
вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления города Апатиты.
Глава города Н.А. Бова
Утверждены
постановлением
Администрации города
Апатиты
от 20.10.2025 № 2153
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры
и молодежной политики, сохранение культурного наследия
города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023
№ 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 24.07.2025 №
1491) (далее – Программа)
|
«Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
292 644,2 |
222 215,7 |
70 197,7 |
230,8 |
0,0 |
|
|
2025 |
257 602,7 |
193 458,0 |
64 144,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
316 126,0 |
177 147,6 |
68 923,2 |
70 055,2 |
0,0 |
|
|
Всего: |
866 372,9 |
592 821,3 |
203 265,6 |
70 286,0 |
0,0». |
|
2.1. В паспорте подпрограммы 1 «Культура» (далее – Подпрограмма 1) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 |
|
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|
|
2025 |
4 822,5 |
4 822,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
92 561,3 |
5 681,1 |
16 825,0 |
70 055,2 |
0,0 |
|
|
Всего |
108 377,2 |
16 867,0 |
21 224,2 |
70 286,0 |
0,0». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|
|
2025 |
4 822,5 |
4 822,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
92 561,3 |
5 681,1 |
16 825,0 |
70 055,2 |
0,0 |
|
|
Всего |
108 377,2 |
16 867,0 |
21 224,2 |
70 286,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. по соисполнителям: Отдел по культуре и делам молодежи |
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|
2025 |
4 822,5 |
4 822,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
92 561,3 |
5 681,1 |
16 825,0 |
70 055,2 |
0,0 |
|
|
Всего |
108 377,2 |
16 867,0 |
21 224,2 |
70 286,0 |
0,0 |
|
|
Администрация города Апатиты |
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Подпрограмма 1 |
2024 - 2026 |
Всего |
108 377,2 |
16 867,0 |
21 224,2 |
70 286,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
||||||||
|
2025 |
4 822,5 |
4 822,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
2026 |
92 561,3 |
5 681,1 |
16 825,0 |
70 055,2 |
0,0 |
||||||||
|
1 |
Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям |
2024 - 2026 |
Всего |
37 063,3 |
1 854,6 |
4 977,9 |
30 230,8 |
0,0 |
|
|
|||
|
2024 |
342,1 |
17,1 |
94,2 |
230,8 |
0,0 |
||||||||
|
2025 |
975,6 |
975,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
2026 |
35 745,6 |
861,9 |
4 883,7 |
30 000,0 |
0,0». |
||||||||
|
«4. |
Задача 4: Организация и проведение культурно -массовых мероприятий |
2024-2026 |
Всего |
10 683,4 |
7 383,4 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
2024 |
5 636,2 |
2 336,2 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
2025 |
2 335,3 |
2 335,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
2026 |
2 711,9 |
2 711,9 |
0,0 |
00 |
00». |
||||||||
|
«4.3 |
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы |
2024-2026 |
Всего |
1 524,9 |
1 524,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ». |
|||
|
2024 |
283,3 |
283,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
|||||||
|
2025 |
424,7 |
424,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
|||||||
|
2026 |
816,9 |
816,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
|||||||
|
«1.5 |
Разработка дизайн-проекта помещения детско-юношеской библиотеки МБУК ЦБС |
2025 |
Всего |
282,0 |
282,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУК ЦБС».
|
|
2025 |
282,0 |
282,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
3.1. В паспорте Подпрограммы 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику» (далее – Подпрограмма 2) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
17 100,0 |
5 458,9 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
18 081,8 |
6 545,3 |
11 536,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
6 472,7 |
6 472,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего |
41 654,5 |
18 476,9 |
23 177,6 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
В том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего |
41 654,5 |
18 476,9 |
23 177,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
17 100,0 |
5 458,9 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
18 081,8 |
6 545,3 |
11 536,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
6 472,7 |
6 472,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
В т.ч. по соисполнителям: |
||||||
|
ОКиДМ |
Всего |
39 466,5 |
16 288,9 |
23 177,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
16 389,6 |
4 748,5 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
17 343,0 |
5 806,5 |
11 536,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
5 733,9 |
5 733,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
УО
|
Всего |
1 094,0 |
1 094,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
355,2 |
355,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
369,4 |
369,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
369,4 |
369,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
КФКиС |
Всего |
1 094,0 |
1 094,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
355,2 |
355,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
369,4 |
369,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
369,4 |
369,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|
|
«Подпрограмма 2 |
2024-2026 |
Всего |
41 654,5 |
18 476,9 |
23 177,6 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
2024 |
17 100,0 |
5 458,9 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
18 081,8 |
6 545,3 |
11 536,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
6 472,7 |
6 472,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|||||
|
«2. |
Задача 2 Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи |
|
Всего |
37 581,0 |
14 403,4 |
23 177,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 |
15 963,3 |
4 322,2 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
16 577,1 |
5 040,6 |
11 536,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
5 040,6 |
5 040,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|||||
|
«2.5 |
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)
|
2024 - 2025 |
Всего |
23 177,6 |
0,0 |
23 177,6 |
0,0 |
0,0 |
Численность трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, чел. |
ОКиДМ, МБУМП МЦ». |
|
2024 |
11 641,1 |
0,0 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
707 |
||||
|
2025 |
11 536,5 |
0,0 |
11 536,5 |
0,0 |
0,0 |
707 |
4.1. В паспорте Подпрограммы 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» Программы (далее – Подпрограмма 3) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
234 698,4 |
182 090,2 |
52 608,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
217 092,0 |
164 993,8 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего: |
716 341,2 |
557 477,4 |
158 863,8 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
В том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Программа № 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» |
Всего |
716 341,2 |
557 477,4 |
158 863,8 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
234 698,4 |
182 090,2 |
52 608,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
217 092,0 |
164 993,8 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
В т.ч. по соисполнителям: |
||||||
|
ОКиДМ |
Всего |
716 341,2 |
557 477,4 |
158 863,8 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
234 698,4 |
182 090,2 |
52 608,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
217 092,0 |
164 993,8 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Подпрограмма 3 |
2024 - 2026 |
Всего |
716 341,1 |
557 477,3 |
158 863,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
234 698,4 |
182 090,2 |
52 608,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
217 092,0 |
164 993,8 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1 |
Задача 1: формирование единого культурного пространства |
2024 - 2026 |
Всего |
659 991,8 |
501 128,0 |
158 863,8 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДМШ». |
|
2024 |
245 766,7 |
191 609,3 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
215 858,3 |
163 250,1 |
52 608,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
198 366,8 |
146 268,6 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
«1.3 |
Итого по МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. |
2024 - 2026 |
Всего |
166 314,4 |
70 365,0 |
95 949,4 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МАУ АГДК |
|
2024 |
58 250,4 |
26 267,2 |
31 983,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
54 278,9 |
22 295,8 |
31 983,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
53 785,1 |
21 802,0 |
31 983,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.3.1 |
Организация деятельности клубных формирований, проведение культурно-массовых мероприятий МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. |
2024 - 2026 |
Всего |
18 640,3 |
18 640,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МАУ АГДК |
|
2024 |
5 408,8 |
5 408,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
6 842,0 |
6 842,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
6 389,5 |
6 389,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.3.1.1 |
Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
2024 - 2026 |
Всего |
11 184,2 |
11 184,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во клубных формирований, ед. |
ОКиДМ МАУ АГДК |
|
2024 |
3 245,3 |
3 245,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
||||
|
2025 |
4 105,2 |
4 105,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
||||
|
2026 |
3 833,7 |
3 833,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
||||
|
1.3.1.2 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) |
2024 - 2026 |
Всего |
6 524,1 |
6 524,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
ОКиДМ МАУ АГДК |
|
2024 |
1 893,1 |
1 893,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
||||
|
2025 |
2 394,7 |
2 394,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
||||
|
2026 |
2 236,3 |
2 236,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
||||
|
1.3.1.3 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)) |
2024 - 2026 |
Всего |
932,0 |
932,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
ОКиДМ МАУ АГДК». |
|
2024 |
270,4 |
270,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
||||
|
2025 |
342,1 |
342,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
||||
|
2026 |
319,5 |
319,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
||||
|
«1.3.4 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ Апатитский городской Дворец культуры им.Егорова В.К.) |
2024 - 2026 |
Всего |
1 719,4 |
1 719,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ МАУ АГДК». |
|
2024 |
708,1 |
708,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
2025 |
526,3 |
526,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
2026 |
485,0 |
485,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
«1.4 |
Итого по МБУК ЦБС |
2024 - 2026 |
Всего |
167 150,1 |
106 804,9 |
60 345,2 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
|
2024 |
55 184,5 |
35 069,5 |
20 115,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
56 398,8 |
36 283,7 |
20 115,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
55 566,8 |
35 451,7 |
20 115,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.4.1 |
Обеспечение библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей в МБУК ЦБС |
2024 - 2026 |
Всего |
24 144,1 |
24 144,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
|
2024 |
5 309,7 |
5 309,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
9 833,2 |
9 833,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
9 001,2 |
9 001,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.4.1.1 |
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек в стационарных условиях |
2024 - 2026 |
Всего |
16 900,9 |
16 900,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество посещений, ед. |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
|
2024 |
3 716,8 |
3 716,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000 |
||||
|
2025 |
6 883,2 |
6 883,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000 |
||||
|
2026 |
6 300,9 |
6 300,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 000 |
||||
|
1.4.1.2 |
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек через сеть Интернет |
2024 - 2026 |
Всего |
2 414,4 |
2 414,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество посещений, ед. |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
|
2024 |
531,0 |
531,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119 600 |
||||
|
2025 |
983,3 |
983,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119 600 |
||||
|
2026 |
900,1 |
900,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119 600 |
||||
|
1.4.1.3 |
Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов |
2024 - 2026 |
Всего |
1 207,2 |
1 207,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество документов, ед. |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
|
2024 |
265,5 |
265,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 450 |
||||
|
2025 |
491,7 |
491,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 450 |
||||
|
2026 |
450,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 450 |
||||
|
1.4.1.4 |
Работа по формированию, учету, изучению обеспечения физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
2024 - 2026 |
Всего |
3 621,6 |
3 621,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество документов, ед. |
ОКиДМ, МБУК ЦБС». |
|
2024 |
796,4 |
796,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
268 000 |
||||
|
2025 |
1 475,0 |
1 475,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
268 000 |
||||
|
2026 |
1 350,2 |
1 350,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
268 000 |
||||
|
«1.7 |
Итого по МБУДО ДШИ им. Л.М. Буркова |
2024 - 2026 |
Всего |
139 342,2 |
139 342,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
50 327,3 |
50 327,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
89 014,9 |
89 014,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.7.1 |
Предоставление услуг дополнительного образования в МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
2024 - 2026 |
Всего |
27 693,1 |
27 693,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
11 626,2 |
11 626,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
16 066,9 |
16 066,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.7.1.1 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
2024 - 2026 |
Всего |
12 461,9 |
12 461,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ, МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
2025 |
5 231,8 |
5 231,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
382 |
||||
|
2026 |
7 230,1 |
7 230,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
382 |
||||
|
1.7.1.2 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ |
2024 - 2026 |
Всего |
15 231,2 |
15 231,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ, МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
2025 |
6 394,4 |
6 394,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
475 |
||||
|
2026 |
8 836,8 |
8 836,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
475 |
||||
|
1.7.2 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУДО МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова) |
2024 - 2026 |
Всего |
1 300,3 |
1 300,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ, МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова». |
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||
|
2025 |
575,3 |
575,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
2026 |
725,0 |
725,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
«2 |
Задача 2: Создание условий для разностороннего развития молодёжи и поддержки молодёжных инициатив |
2024 - 2026 |
Всего |
56 349,4 |
56 349,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУМП МЦ |
|
2024 |
18 784,1 |
18 784,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
18 840,1 |
18 840,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
18 725,2 |
18 725,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2.1 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики МБУМП МЦ |
2024 - 2026 |
Всего |
52 092,4 |
52 092,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУМП МЦ |
|
2024 |
17 310,7 |
17 310,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
17 422,1 |
17 422,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
17 359,6 |
17 359,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2.1.1 |
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении |
2024 - 2026 |
Всего |
10 418,5 |
10 418,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во мероприятий, ед. |
ОКиДМ МБУМП МЦ |
|
2024 |
3 462,1 |
3 462,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
||||
|
2025 |
3 484,5 |
3 484,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
||||
|
2026 |
3 471,9 |
3 471,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
||||
|
2.1.2 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |
2024 - 2026 |
Всего |
15 627,7 |
15 627,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во мероприятий, ед. |
ОКиДМ МБУМП МЦ |
|
2024 |
5 193,2 |
5 193,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
||||
|
2025 |
5 226,6 |
5 226,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
||||
|
2026 |
5 207,9 |
5 207,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
||||
|
2.1.3 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
2024 - 2026 |
Всего |
13 023,1 |
13 023,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во мероприятий, ед. |
ОКиДМ МБУМП МЦ |
|
2024 |
4 327,7 |
4 327,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
||||
|
2025 |
4 355,5 |
4 355,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
||||
|
2026 |
4 339,9 |
4 339,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
||||
|
2.1.4 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |
2024 - 2026 |
Всего |
13 023,1 |
13 023,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во мероприятий, ед. |
ОКиДМ МБУМП МЦ |
|
2024 |
4 327,7 |
4 327,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
||||
|
2025 |
4 355,5 |
4 355,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
||||
|
2026 |
4 339,9 |
4 339,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
||||
|
2.2 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП Молодежный центр города Апатиты) |
2024 - 2026 |
Всего |
708,6 |
708,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ МБУМП МЦ». |
|
2024 |
276,2 |
276,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
2025 |
242,4 |
242,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
2026 |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
_____________________________________________