О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1953
В целях приведения объемов и источников финансирования
мероприятий муниципальной
программы города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение
культурного наследия города» в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи городского бюджета
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, руководствуясь Уставом
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города
Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного
наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от
10.11.2023 № 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от
20.10.2025 № 2153).
2. Настоящее постановление
вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления города Апатиты.
Глава города Н.А. Бова
Утверждены
постановлением
Администрации города
Апатиты
от 29.01.2026 № 131
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры
и молодежной политики, сохранение культурного наследия
города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023
№ 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 20.10.2025 №
2153) (далее – Программа)
|
«Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
292 644,2 |
222 215,7 |
70 197,7 |
230,8 |
0,0 |
|
|
2025 |
271 851,9 |
194 508,60 |
77 343,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
316 126,0 |
177 147,6 |
68 923,2 |
70 055,2 |
0,0 |
|
|
Всего: |
880 622,1 |
593 871,9 |
216 464,20 |
70 286,0 |
0,0». |
|
2.1. В паспорте подпрограммы 1 «Культура» (далее – Подпрограмма 1) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 |
|
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|
|
2025 |
5 600,9 |
5 600,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
92 561,3 |
5 681,1 |
16 825,0 |
70 055,2 |
0,0 |
|
|
Всего |
109 155,6 |
17 645,4 |
21 224,2 |
70 286,0 |
0,0». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|
|
2025 |
5 600,9 |
5 600,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
92 561,3 |
5 681,1 |
16 825,0 |
70 055,2 |
0,0 |
|
|
Всего |
109 155,6 |
17 645,4 |
21 224,2 |
70 286,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. по соисполнителям: Отдел по культуре и делам молодежи |
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|
2025 |
5 600,9 |
5 600,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
92 561,3 |
5 681,1 |
16 825,0 |
70 055,2 |
0,0 |
|
|
Всего |
109 155,6 |
17 645,4 |
21 224,2 |
70 286,0 |
0,0 |
|
|
Администрация города Апатиты |
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Подпрограмма 1 |
2024 - 2026 |
Всего |
109 155,6 |
17 645,4 |
21 224,2 |
70 286,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
5 600,9 |
5 600,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
92 561,3 |
5 681,1 |
16 825,0 |
70 055,2 |
0,0 |
|||||
|
1 |
Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям |
2024 - 2026 |
Всего |
37 793,3 |
2 584,6 |
4 977,9 |
30 230,8 |
0,0 |
|
|
|
2024 |
342,1 |
17,1 |
94,2 |
230,8 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
1 705,6 |
1 705,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
35 745,6 |
861,9 |
4 883,7 |
30 000,0 |
0,0». |
|||||
|
«4. |
Задача 4: Организация и проведение культурно -массовых мероприятий |
2024-2026 |
Всего |
10 731,8 |
7 431,8 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2024 |
5 636,2 |
2 336,2 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2025 |
2 383,7 |
2 383,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2026 |
2 711,9 |
2 711,9 |
0,0 |
00 |
00». |
|||||
|
«4.4 |
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города |
2024-2026 |
Всего |
1 740,0 |
1 740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ». |
|
2024 |
634,9 |
634,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
2025 |
470,2 |
470,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
2026 |
634,9 |
634,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
«1.6 |
Расходы по оплате работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровель зданий библиотеки семейного чтения и городской детско-юношеской библиотеки МБУК ЦБС
|
2025 |
Всего |
730,0 |
730, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
МБУК ЦБС АГДК, ОКиДМ». |
|
2025 |
730,0 |
730, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
«4.10 |
Организация и проведение Всероссийского фестиваля русской кухни в городе Апатиты |
2025 |
Всего |
21,3 |
21,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ» |
|
2025 |
21,3 |
21,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
4.11 |
Создание документального видеоролика к юбилею города Апатиты «Один день из жизни города» |
2025 |
Всего |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество созданных видеороликов, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ» |
|
2025 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||
|
4.12 |
Приобретение атрибутики к юбилею города Апатиты |
2025 |
Всего |
94,8 |
94,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля приобретения от запланированного объема, % |
МАУ АГДК, ОКиДМ» |
|
2025 |
94,8 |
94,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||
|
4.13 |
Организация проведения торжественных мероприятий |
2025 |
Всего |
67,0 |
67,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ». |
|
2025 |
67,0 |
67,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
3.1. В паспорте Подпрограммы 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» (далее – Подпрограмма 3) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
248 169,2 |
182 362,4 |
65 806,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
217 092,0 |
164 993,8 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего: |
729 812,0 |
557 749,6 |
172 062,4 |
0,0 |
0,0». |
|
|
«2.1.2 |
Количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам |
чел. |
860 |
857 |
857 |
837 |
837 |
Ведомственный мониторинг |
МБУДО ДШИ им. Л.М. Буркова». |
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
В том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Программа № 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» |
Всего |
729 812,0 |
557 749,6 |
172 062,4 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
248 169,2 |
182 362,4 |
65 806,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
217 092,0 |
164 993,8 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
В т.ч. по соисполнителям: |
||||||
|
ОКиДМ |
Всего |
729 812,0 |
557 749,6 |
172 062,4 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
248 169,2 |
182 362,4 |
65 806,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
217 092,0 |
164 993,8 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Подпрограмма 3 |
2024 - 2026 |
Всего |
729 812,0 |
557 749,6 |
172 062,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
2024 |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2025 |
248 169,2 |
182 362,4 |
65 806,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2026 |
217 092,0 |
164 993,8 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
1 |
Задача 1: формирование единого культурного пространства |
2024 - 2026 |
Всего |
673 009,1 |
501 178,7 |
171 830,4 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ».
|
||||
|
2024 |
245 766,7 |
191 609,3 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2025 |
228 875,6 |
163 300,8 |
65 574,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2026 |
198 366,8 |
146 268,6 |
52 098,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
«1.3 |
Итого по МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. |
2024 - 2026 |
Всего |
170 240,1 |
70 365,0 |
99 875,1 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МАУ АГДК». |
||||
|
2024 |
58 250,4 |
26 267,2 |
31 983,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2025 |
58 204,6 |
22 295,8 |
35 908,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2026 |
53 785,1 |
21 802,0 |
31 983,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
«1.4 |
Итого по МБУК ЦБС |
2024 - 2026 |
Всего |
171 151,0 |
106 733,6 |
64 417,4 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ, МБУК ЦБС». |
||||
|
2024 |
55 184,5 |
35 069,5 |
20 115,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2025 |
60 399,7 |
36 212,4 |
24 187,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2026 |
55 566,8 |
35 451,7 |
20 115,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
«1.4.1.3 |
Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов |
2024 - 2026 |
Всего |
1 207,2 |
1 207,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество документов, ед. |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
||||
|
2024 |
265,5 |
265,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 450 |
||||||||
|
2025 |
491,7 |
491,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000 |
||||||||
|
2026 |
450,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000 |
||||||||
|
1.4.1.4 |
Работа по формированию, учету, изучению обеспечения физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
2024 - 2026 |
Всего |
3 621,6 |
3 621,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество документов, ед. |
ОКиДМ, МБУК ЦБС». |
||||
|
2024 |
796,4 |
796,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
268 000 |
||||||||
|
2025 |
1 475,0 |
1 475,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
260 000 |
||||||||
|
2026 |
1 350,2 |
1 350,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
260 000 |
||||||||
|
«1.4.4 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК ЦБС) |
2024 - 2026 |
Всего |
1 724,0 |
1 724,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ, МБУК ЦБС». |
||||
|
2024 |
615,3 |
615,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||
|
2025 |
518,7 |
518,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||
|
2026 |
590,0 |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||
|
«1.7 |
Итого по МБУДО ДШИ им. Л.М. Буркова |
2024 - 2026 |
Всего |
144 432,9 |
139 464,2 |
4 968,7 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова». |
||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2025 |
55 418,0 |
50 449,3 |
4 968,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2026 |
89 014,9 |
89 014,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
«1.7.1.1 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
2024 - 2026 |
Всего |
12 461,9 |
12 461,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||
|
2025 |
5 231,8 |
5 231,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
368 |
||||||||
|
2026 |
7 230,1 |
7 230,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
368 |
||||||||
|
1.7.1.2 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ |
2024 - 2026 |
Всего |
15 231,2 |
15 231,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||
|
2025 |
6 394,4 |
6 394,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
469 |
||||||||
|
2026 |
8 836,8 |
8 836,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
469 |
||||||||
|
1.7.2 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУДО МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова) |
2024 - 2026 |
Всего |
1 608,8 |
1 608,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ, МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова». |
||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||
|
2025 |
883,8 |
883,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||
|
2026 |
725,0 |
725,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||
|
«1.7.4 |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
2024 - 2026 |
Всего |
50,3 |
50,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения работникам учреждения, % |
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||
|
2025 |
50,3 |
50,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||||||
|
1.7.5 |
Выплата компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации по КБК |
2024 - 2026 |
Всего |
568,0 |
568,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения работникам учреждения, % |
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова». |
||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||
|
2025 |
568,0 |
568,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||
|
«2 |
Задача 2: Создание условий для разностороннего развития молодёжи и поддержки молодёжных инициатив |
2024 - 2026 |
Всего |
56 802,9 |
56 570,9 |
232,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУМП МЦ». |
||||
|
2024 |
18 784,1 |
18 784,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2025 |
19 293,6 |
19 061,6 |
232,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
2026 |
18 725,2 |
18 725,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
«2.2 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП Молодежный центр города Апатиты) |
2024 - 2026 |
Всего |
930,1 |
930,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ МБУМП МЦ». |
||||
|
2024 |
276,2 |
276,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||
|
2025 |
463,9 |
463,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||
|
2026 |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||||
|
«1.3.6 |
Обеспечение расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений (за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) |
2025 |
Всего |
3 925,7 |
0,0 |
3 925,7 |
0,0 |
0,0 |
Доля работников учреждения, получивших выплату, % |
ОКиДМ МАУ АГДК». |
|
|
2025 |
3 925,7 |
0,0 |
3 925,7 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||
|
«1.4.6 |
Обеспечение расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений (за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) |
2025 |
Всего |
4 072,2 |
0,0 |
4 072,2 |
0,0 |
0,0 |
Доля работников учреждения, получивших выплату, % |
ОКиДМ, МБУК ЦБС». |
|
|
2025 |
4 072,2 |
0,0 |
4 072,2 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||
|
«1.7.6 |
Обеспечение расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений (за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) |
2025 |
Всего |
4 968,7 |
0,0 |
4 968,7 |
0,0 |
0,0 |
Доля работников учреждения, получивших выплату, % |
ОКиДМ, МБУДО ДШИ». |
|
|
2025 |
4 968,7 |
0,0 |
4 968,7 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||
|
«2.5 |
Обеспечение расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений (за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) |
2025 |
Всего |
232,0 |
0,0 |
232,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля работников учреждения, получивших выплату, % |
ОКиДМ, МБУМП МЦ». |
|
|
2025 |
232,0 |
0,0 |
232,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|||||
_____________________________________________