Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией

 Архив нормативных правовых документов, утвержденных до 1 августа 2015 года, доступен по адресу: http://apatity-city.ru/laws/

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1953

В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи городского бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 20.10.2025 № 2153).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты.

Глава города                                                                                                             Н.А. Бова

Утверждены
постановлением
Администрации города Апатиты
от 29.01.2026 № 131

Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры
и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 20.10.2025 № 2153) (далее – Программа) 

1.    В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение программы

Годы реализации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

292 644,2

222 215,7

70 197,7

230,8

0,0

2025

271 851,9

194 508,60

77 343,3

0,0

0,0

2026

316 126,0

177 147,6

68 923,2

70 055,2

0,0

Всего:

880 622,1

593 871,9

216 464,20

70 286,0

0,0».

2. В Приложении № 1 к Программе:
2.1. В паспорте подпрограммы 1 «Культура» (далее – Подпрограмма 1) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпрограммы 1

 

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

10 993,4

6 363,4

4 399,2

230,8

0,0

2025

5 600,9

5 600,9

0,0

0,0

0,0

2026

92 561,3

5 681,1

16 825,0

70 055,2

0,0

Всего

109 155,6

17 645,4

21 224,2

70 286,0

0,0».

2.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего

в том числе по источникам финансирования

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

10 993,4

6 363,4

4 399,2

230,8

0,0

2025

5 600,9

5 600,9

0,0

0,0

0,0

2026

92 561,3

5 681,1

16 825,0

70 055,2

0,0

Всего

109 155,6

17 645,4

21 224,2

70 286,0

0,0

в т.ч. по соисполнителям:

Отдел по культуре и делам молодежи

2024

10 993,4

6 363,4

4 399,2

230,8

0,0

2025

5 600,9

5 600,9

0,0

0,0

0,0

2026

92 561,3

5 681,1

16 825,0

70 055,2

0,0

Всего

109 155,6

17 645,4

21 224,2

70 286,0

0,0

Администрация города Апатиты

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0».

2.3. В разделе V «Перечень мероприятий Подпрограммы 1» строку «Подпрограмма 1», пункты 1, 4, подпункт 4.4 изложить в следующей редакции:

 

«Подпрограмма 1

2024 - 2026

Всего

109 155,6

17 645,4

21 224,2

70 286,0

0,0

 

 

2024

10 993,4

6 363,4

4 399,2

230,8

0,0

2025

5 600,9

5 600,9

0,0

0,0

0,0

2026

92 561,3

5 681,1

16 825,0

70 055,2

0,0

1

Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям

2024 - 2026

Всего

37 793,3

2 584,6

4 977,9

30 230,8

0,0

 

 

2024

342,1

17,1

94,2

230,8

0,0

2025

1 705,6

1 705,6

0,0

0,0

0,0

2026

35 745,6

861,9

4 883,7

30 000,0

0,0».

«4.

Задача 4: Организация и

проведение культурно

-массовых

мероприятий

2024-2026

Всего

10 731,8

7 431,8

3 300,0

0,0

0,0

 

 

2024

5 636,2

2 336,2

3 300,0

0,0

0,0

2025

2 383,7

2 383,7

0,0

0,0

0,0

2026

2 711,9

2 711,9

0,0

00

00».

«4.4

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города

2024-2026

Всего

 

1 740,0

 

1 740,0

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ».

2024

634,9

634,9

0,0

0,0

0,0

1

2025

470,2

470,2

0,0

0,0

0,0

1

2026

634,9

634,9

0,0

0,0

0,0

1

2.4. Раздел V «Перечень мероприятий Подпрограммы 1» дополнить подпунктами 1.6, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 следующего содержания:

«1.6

Расходы по оплате работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровель зданий библиотеки семейного чтения и городской детско-юношеской библиотеки МБУК ЦБС

 

2025

Всего

730,0

730,

0,0

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

МБУК ЦБС АГДК,

ОКиДМ».

2025

730,0

730,

0,0

0,0

0,0

100

«4.10

Организация и проведение Всероссийского фестиваля русской кухни в городе Апатиты

2025

Всего

21,3

21,3

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ»

2025

21,3

21,3

0,0

0,0

0,0

1

4.11

Создание документального видеоролика к юбилею города Апатиты «Один день из жизни города»

2025

Всего

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

Количество созданных видеороликов, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ»

2025

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

1

4.12

Приобретение атрибутики к юбилею города Апатиты

2025

Всего

94,8

94,8

0,0

0,0

0,0

Доля приобретения от запланированного объема, %

МАУ АГДК,

ОКиДМ»

2025

94,8

94,8

0,0

0,0

0,0

100

4.13

Организация проведения торжественных мероприятий

2025

Всего

67,0

67,0

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ».

2025

67,0

67,0

0,0

0,0

0,0

1

3. В Приложении 3 к Программе:
3.1. В паспорте Подпрограммы 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» (далее – Подпрограмма 3) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпрограммы 3

Годы реализации

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

264 550,8

210 393,4

54 157,4

0,0

0,0

2025

248 169,2

182 362,4

65 806,8

0,0

0,0

2026

217 092,0

164 993,8

52 098,2

0,0

0,0

Всего:

729 812,0

557 749,6

172 062,4

0,0

0,0».

3.2. В разделе III «Перечень показателей Подпрограммы 3» подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

«2.1.2

Количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам

чел.

860

857

857

837

837

Ведомственный мониторинг

МБУДО ДШИ

им. Л.М. Буркова».

3.3. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего

В том числе по источникам финансирования

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

1

2

3

4

5

6

7

Программа № 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики»

Всего

729 812,0

557 749,6

172 062,4

0,0

0,0

2024 год

264 550,8

210 393,4

54 157,4

0,0

0,0

2025 год

248 169,2

182 362,4

65 806,8

0,0

0,0

2026 год

217 092,0

164 993,8

52 098,2

0,0

0,0

В т.ч. по соисполнителям:

ОКиДМ

Всего

729 812,0

557 749,6

172 062,4

0,0

0,0

2024 год

264 550,8

210 393,4

54 157,4

0,0

0,0

2025 год

248 169,2

182 362,4

65 806,8

0,0

0,0

2026 год

217 092,0

164 993,8

52 098,2

0,0

0,0».

3.4. В разделе V «Перечень мероприятий Подпрограммы 3» строку «Подпрограмма 3», пункт 1, подпункты 1.3, 1.4, 1.4.1.3, 1.4.1.4, 1.4.4, 1.7, 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.5, пункт 2, подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:

 

«Подпрограмма 3

2024 - 2026

Всего

729 812,0

557 749,6

172 062,4

0,0

0,0

 

 

2024

264 550,8

210 393,4

54 157,4

0,0

0,0

2025

248 169,2

182 362,4

65 806,8

0,0

0,0

2026

217 092,0

164 993,8

52 098,2

0,0

0,0

1

Задача 1: формирование единого культурного пространства

2024 - 2026

Всего

673 009,1

501 178,7

171 830,4

0,0

0,0

 

ОКиДМ».

 

2024

245 766,7

191 609,3

54 157,4

0,0

0,0

2025

228 875,6

163 300,8

65 574,8

0,0

0,0

2026

198 366,8

146 268,6

52 098,2

0,0

0,0

«1.3

Итого по МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

2024 - 2026

Всего

170 240,1

70 365,0

99 875,1

0,0

0,0

 

ОКиДМ

МАУ АГДК».

2024

58 250,4

26 267,2

31 983,2

0,0

0,0

2025

58 204,6

22 295,8

35 908,8

0,0

0,0

2026

53 785,1

21 802,0

31 983,1

0,0

0,0

«1.4

 

Итого по МБУК ЦБС

2024 - 2026

Всего

171 151,0

106 733,6

64 417,4

0,0

0,0

 

ОКиДМ,

МБУК ЦБС».

2024

55 184,5

35 069,5

20 115,0

0,0

0,0

2025

60 399,7

36 212,4

24 187,3

0,0

0,0

2026

55 566,8

35 451,7

20 115,1

0,0

0,0

«1.4.1.3

Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов

2024 - 2026

Всего

1 207,2

1 207,2

0,0

0,0

0,0

Количество документов, ед.

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

2024

265,5

265,5

0,0

0,0

0,0

4 450

2025

491,7

491,7

0,0

0,0

0,0

4 000

2026

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

4 000

1.4.1.4

Работа по формированию, учету, изучению обеспечения физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

2024 - 2026

Всего

3 621,6

3 621,6

0,0

0,0

0,0

Количество документов, ед.

ОКиДМ,

МБУК ЦБС».

2024

796,4

796,4

0,0

0,0

0,0

268 000

2025

1 475,0

1 475,0

0,0

0,0

0,0

260 000

2026

1 350,2

1 350,2

0,0

0,0

0,0

260 000

«1.4.4

Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК ЦБС)

2024 - 2026

Всего

1 724,0

1 724,0

0,0

0,0

0,0

Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %

ОКиДМ,

МБУК ЦБС».

2024

615,3

615,3

0,0

0,0

0,0

100

2025

518,7

518,7

0,0

0,0

0,0

100

2026

590,0

590,0

0,0

0,0

0,0

100

«1.7

 

Итого по МБУДО ДШИ им. Л.М. Буркова

2024 - 2026

Всего

144 432,9

139 464,2

4 968,7

0,0

0,0

 

ОКиДМ

МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова».

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

55 418,0

50 449,3

4 968,7

0,0

0,0

2026

89 014,9

89 014,9

0,0

0,0

0,0

«1.7.1.1

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2024 - 2026

Всего

12 461,9

12 461,9

0,0

0,0

0,0

Количество учащихся, чел.

 

ОКиДМ

МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2025

5 231,8

5 231,8

0,0

0,0

0,0

368

2026

7 230,1

7 230,1

0,0

0,0

0,0

368

1.7.1.2

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ

2024 - 2026

Всего

15 231,2

15 231,2

0,0

0,0

0,0

Количество учащихся, чел.

 

ОКиДМ

МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2025

6 394,4

6 394,4

0,0

0,0

0,0

469

2026

8 836,8

8 836,8

0,0

0,0

0,0

469

1.7.2

Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУДО МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова)

2024 - 2026

Всего

1 608,8

1 608,8

0,0

0,0

0,0

Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %

ОКиДМ,

МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова».

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2025

883,8

883,8

0,0

0,0

0,0

100

2026

725,0

725,0

0,0

0,0

0,0

100

«1.7.4

Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова

2024 - 2026

Всего

50,3

50,3

0,0

0,0

0,0

Доля возмещения работникам учреждения, %

 

ОКиДМ

МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

2025

50,3

50,3

0,0

0,0

0,0

-

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

 

 

1.7.5

 

Выплата компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации по КБК

2024 - 2026

Всего

568,0

568,0

0,0

0,0

0,0

Доля возмещения работникам учреждения, %

 

 

ОКиДМ

МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова».

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2025

568,0

568,0

0,0

0,0

0,0

100

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

 

 

 

«2

Задача 2: Создание условий для разностороннего развития молодёжи и поддержки молодёжных инициатив

2024 - 2026

Всего

56 802,9

56 570,9

232,0

0,0

0,0

 

 

ОКиДМ

МБУМП МЦ».

2024

18 784,1

18 784,1

0,0

0,0

0,0

2025

19 293,6

19 061,6

232,0

0,0

0,0

2026

18 725,2

18 725,2

0,0

0,0

0,0

«2.2

Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП Молодежный центр города Апатиты)

2024 - 2026

Всего

930,1

930,1

0,0

0,0

0,0

Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %

ОКиДМ

МБУМП МЦ».

2024

276,2

276,2

0,0

0,0

0,0

100

2025

463,9

463,9

0,0

0,0

0,0

100

2026

190,0

190,0

0,0

0,0

0,0

100

3.5. Раздел V «Перечень мероприятий Подпрограммы 3» дополнить подпунктами 1.3.6, 1.4.6, 1.7.6, 2.5 следующего содержания:

«1.3.6

Обеспечение расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений (за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)

2025

Всего

3 925,7

0,0

3 925,7

0,0

0,0

Доля работников учреждения, получивших выплату, %

ОКиДМ

МАУ АГДК».

2025

3 925,7

0,0

3 925,7

0,0

0,0

100

«1.4.6

Обеспечение расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений (за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)

2025

Всего

4 072,2

0,0

4 072,2

0,0

0,0

Доля работников учреждения, получивших выплату, %

ОКиДМ,

МБУК ЦБС».

2025

4 072,2

0,0

4 072,2

0,0

0,0

100

«1.7.6

Обеспечение расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений (за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)

2025

Всего

4 968,7

0,0

4 968,7

0,0

0,0

Доля работников учреждения, получивших выплату, %

ОКиДМ,

МБУДО ДШИ».

2025

4 968,7

0,0

4 968,7

0,0

0,0

100

«2.5

Обеспечение расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений (за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации)

2025

Всего

232,0

0,0

232,0

0,0

0,0

Доля работников учреждения, получивших выплату, %

ОКиДМ,

МБУМП МЦ».

2025

232,0

0,0

232,0

0,0

0,0

100

 

_____________________________________________

Опубликовано: 29 января 2026
AA