О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1952
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты «Развитие физической культуры и спорта» в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи городского бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1952 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 25.11.2025 № 2341).
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты.
Глава города Н.А. Бова
Утверждены
постановлением
Администрации города Апатиты
от 29.01.2026 № 133
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1952 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 25.11.2025 № 2341) (далее – Программа)
|
«Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
296 250,7 |
283 168,9 |
13 081,8 |
- |
- |
|
|
2025 |
252 253,4 |
240 254,3 |
11 999,1 |
- |
- |
|
|
2026 |
518 309,0 |
218 467,7 |
99 841,3 |
200 000,0 |
- |
|
|
Всего: |
1 066 813,1 |
741 890,9 |
124 922,2 |
200 000,0 |
-». |
|
2.1. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение подпрограммы 3 |
Годы реализации |
Источники финансирования |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
213 400,4 |
200 318,6 |
13 081,8 |
- |
- |
|
|
2025 |
221 243,5 |
209 244,4 |
11 999,1 |
- |
- |
|
|
2026 |
197 833,7 |
197 833,7 |
- |
- |
- |
|
|
Всего |
632 477,6 |
607 396,7 |
25 080,9 |
- |
-». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» |
Всего |
632 477,6 |
607 396,7 |
25 080,9 |
- |
- |
|
2024 |
213 400,4 |
200 318,6 |
13 081,8 |
- |
- |
|
|
2025 |
221 243,5 |
209 244,4 |
11 999,1 |
- |
- |
|
|
2026 |
197 833,7 |
197 833,7 |
- |
- |
-». |
|
|
«1.2 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ ФСК «Атлет») |
2024-2026 |
Всего |
1 579,8 |
1 579,8 |
- |
- |
- |
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения |
КФКиС, «Атлет». |
|
|
2024 |
709,6 |
709,6 |
- |
- |
- |
100 |
|||||
|
2025 |
465,2 |
465,2 |
- |
- |
- |
100 |
|||||
|
2026 |
405,0 |
405,0 |
- |
- |
- |
100 |
|||||
|
|
«Итого по задаче 1: |
2024-2026 |
Всего |
232 700,9 |
226 907,7 |
5 793,2 |
- |
- |
|
|
|
|
2024 |
76 879,2 |
71 879,2 |
5000,0 |
- |
- |
|
|
||||
|
2025 |
80 679,7 |
79 886,5 |
793,2 |
- |
- |
|
|
||||
|
2026 |
75 142,0 |
75 142,0 |
- |
- |
-». |
|
|
||||
|
«2.1.3 |
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУДО СШ «Юность») |
2024-2026 |
Всего |
2 667,0 |
2 667,0 |
- |
- |
- |
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения |
КФКиС, «Юность». |
|
|
2024 |
585,6 |
585,6 |
- |
- |
- |
100 |
|||||
|
2025 |
1 089,4 |
1 089,4 |
- |
- |
- |
100 |
|||||
|
2026 |
992,0 |
992,0 |
- |
- |
- |
100 |
|||||
|
|
«Итого МАУДО СШ «Юность»: |
2024-2026 |
Всего |
262 250,8 |
258 188,2 |
4 062,6 |
- |
- |
|
|
|
|
2024 |
65 809,2 |
65 809,2 |
- |
- |
- |
||||||
|
2025 |
93 100,2 |
89 037,6 |
4 062,6 |
- |
- |
||||||
|
2026 |
103 341,4 |
103 341,4 |
- |
- |
-». |
||||||
|
|
«Итого по задаче 2: |
2024-2026 |
Всего |
386 490,3 |
367 202,6 |
19 287,7 |
- |
- |
|
|
|
|
2024 |
126 685,7 |
118 603,9 |
8 081,8 |
- |
- |
||||||
|
2025 |
137 112,9 |
125 907,0 |
11 205,9 |
- |
- |
||||||
|
2026 |
122 691,7 |
122 691,7 |
- |
- |
-». |
||||||
|
|
«ИТОГО по подпрограмме: |
2024-2026 |
Всего |
632 477,6 |
607 396,7 |
25 080,9 |
- |
- |
|
|
|
|
2024 |
213 400,4 |
200 318,6 |
13 081,8 |
- |
- |
||||||
|
2025 |
221 243,5 |
209 244,4 |
11 999,1 |
- |
- |
||||||
|
2026 |
197 833,7 |
197 833,7 |
- |
- |
-». |
||||||
|
«1.8 |
Обеспечение расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений (за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) |
2025 |
Всего |
793,2 |
793,2 |
- |
- |
- |
Доля работников, получивших денежную выплату, % |
КФКиС, «Атлет». |
|
|
2025 |
793,2 |
793,2 |
- |
- |
- |
100 |
|||||
|
«2.1.4 |
Обеспечение расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений (за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) |
2025 |
Всего |
4 062,6 |
4 062,6 |
- |
- |
- |
Доля работников, получивших денежную выплату, % |
КФКиС, «Юность». |
|
|
2025 |
4 062,6 |
4 062,6 |
- |
- |
- |
100 |
|||||