О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1952
В целях приведения объемов финансирования мероприятий
муниципальной программы города Апатиты «Развитие физической культуры и спорта»
в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов, руководствуясь
Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в
муниципальную программу города Апатиты «Развитие физической культуры и спорта»,
утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1952
(в редакции постановления Администрации города Апатиты от 29.01.2026 № 133).
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения
Совета депутатов города Апатиты от 16.12.2025 № 197 «О городском бюджете на
2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты.
Глава города Н.А. Бова
Утверждены
постановлением
Администрации города Апатиты
от 05.03.2026 № 343
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1952 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 29.01.2026 № 133) (далее – Программа)
|
«Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
296 250,7 |
283 168,9 |
13 081,8 |
- |
- |
|
|
2025 |
252 253,4 |
240 254,3 |
11 999,1 |
- |
- |
|
|
2026 |
530 727,8 |
242 093,5 |
88 634,3 |
200 000,0 |
- |
|
|
Всего: |
1 079 231,9 |
765 516,7 |
113 715,2 |
200 000,0 |
-». |
|
2.1. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение подпрограммы 2 |
Годы реализации |
Источники финансирования |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
82 485,3 |
82 485,3 |
- |
- |
- |
|
|
2025 |
30 644,9 |
30 644,9 |
- |
- |
- |
|
|
2026 |
336 028,6 |
47 933,3 |
88 095,3 |
200 000,0 |
- |
|
|
Всего |
449 158,8 |
161 063,5 |
88 095,3 |
200 000,0 |
-». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» |
Всего |
449 158,8 |
161 063,5 |
88 095,3 |
200 000,0 |
- |
|
2024 |
82 485,3 |
82 485,3 |
- |
- |
- |
|
|
2025 |
30 644,9 |
30 644,9 |
- |
- |
- |
|
|
2026 |
336 028,6 |
47 933,3 |
88 095,3 |
200 000,0 |
- |
|
|
В том числе по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель – Комитет по ФКиС |
Всего |
131 698,4 |
131 698,4 |
- |
- |
- |
|
2024 |
82 485,3 |
82 485,3 |
- |
- |
- |
|
|
2025 |
30 644,9 |
30 644,9 |
- |
- |
- |
|
|
2026 |
18 568,2 |
18 568,2 |
- |
- |
- |
|
|
Соисполнитель –Администрация города Апатиты |
Всего |
317 460,4 |
29 365,1 |
88 095,3 |
200 000,0 |
- |
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2026 |
317 460,4 |
29 365,1 |
88 095,3 |
200 000,0 |
-». |
|
|
«1.7 |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство Крытого футбольного манежа с полем размерами 60*40 м) |
2024-2026 |
Всего |
317 460,4 |
29 365,1 |
88 095,3 |
200 000,0 |
- |
Степень готовности объекта, % |
Администрация города Апатиты, КФКиС».
|
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2026 |
317 460,4 |
29 365,1 |
88 095,3 |
200 000,0 |
- |
20 % |
||||
|
«1.9 |
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных объектов МАУ ФСК «Атлет» |
2024-2026 |
Всего |
1 639,1 |
1 639,1 |
- |
- |
- |
Объем выполненных работ, 100 % |
КФКиС, «Атлет». |
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2026 |
1 639,1 |
1 639,1 |
- |
- |
- |
|||||
|
«1.9.3 |
Ремонт чаши плавательного бассейна МАУ ФСК «Атлет» с учетом возможности реабилитации участников СВО, маломобильных групп населения и инвалидов (в рамках соглашения СЭП) |
2024-2026 |
Всего |
1 639,1 |
1 639,1 |
- |
- |
- |
Объем выполненных работ, 100 % |
КФКиС, «Атлет». |
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2026 |
1 639,1 |
1 639,1 |
- |
- |
- |
|||||
|
|
«ИТОГО по подпрограмме: |
2024-2026 |
Всего |
449 158,8 |
161 063,5 |
88 095,3 |
200 000,0 |
- |
|
|
|
2024 |
82 485,3 |
82 485,3 |
- |
- |
- |
|||||
|
2025 |
30 644,9 |
30 644,9 |
- |
- |
- |
|||||
|
2026 |
336 028,6 |
47 933,3 |
88 095,3 |
200 000,0 |
-». |
|
«1.18 |
Укрепление материально-технической базы МАУДО СШ «Юность» (в рамках соглашения СЭП) |
2026 |
Всего |
14 279,1 |
14 279,1 |
- |
- |
- |
Объем выполненных работ, 100% |
КФКиС, «Юность». |
|
2026 |
14 279,1 |
14 279,1 |
- |
- |
- |
3.1. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» строку «Финансовое обеспечение подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение подпрограммы 3 |
Годы реализации |
Источники финансирования |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
213 400,4 |
200 318,6 |
13 081,8 |
- |
- |
|
|
2025 |
221 243,5 |
209 244,4 |
11 999,1 |
- |
- |
|
|
2026 |
194 334,2 |
193 795,2 |
539,0 |
- |
- |
|
|
Всего |
628 978,1 |
603 358,2 |
25 619,9 |
- |
-». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» |
Всего |
628 978,1 |
603 358,2 |
25 619,9 |
- |
- |
|
2024 |
213 400,4 |
200 318,6 |
13 081,8 |
- |
- |
|
|
2025 |
221 243,5 |
209 244,4 |
11 999,1 |
- |
- |
|
|
2026 |
194 334,2 |
193 795,2 |
539,0 |
- |
-». |
|
|
«1.1 |
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения |
2024-2026 |
Всего |
157 551,5 |
157 551,5 |
- |
- |
- |
Количество обслуживаемых объектов спорта, ед. |
КФКиС, «Атлет». |
||
|
2024 |
50 853,6 |
50 853,6 |
- |
- |
- |
3 |
||||||
|
2025 |
55 663,7 |
55 663,7 |
- |
- |
- |
3 |
||||||
|
2026 |
51 034,2 |
51 034,2 |
- |
- |
- |
3 |
||||||
|
«1.3 |
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий (в том числе физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»), мероприятий по подготовке спортивных сборных команд, обеспечение их участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятиях |
2024-2026 |
Всего |
12 640,0 |
12 640,0 |
- |
- |
- |
Количество мероприятий Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, ед. |
КФКиС, «Атлет» |
||
|
2024 |
4 250,0 |
4 250,0 |
- |
- |
- |
185 |
||||||
|
2025 |
4 430,0 |
4 430,0 |
- |
- |
- |
185 |
||||||
|
2026 |
3 960,0 |
3 960,0 |
- |
- |
- |
185 |
||||||
|
1.4 |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024-2026 |
Всего |
52 051,4 |
52 051,4 |
- |
- |
- |
Кол-во учреждений, ед. |
КФКиС, «Атлет». |
||
|
2024 |
15 348,3 |
15 348,3 |
- |
- |
- |
1 |
||||||
|
2025 |
18 420,3 |
18 420,3 |
- |
- |
- |
1 |
||||||
|
2026 |
18 282,8 |
18 282,8 |
- |
- |
- |
1 |
||||||
|
«1.8 |
Обеспечение расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений (за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) |
2025 |
Всего |
793,2 |
- |
793,2 |
- |
- |
Доля работников, получивших денежную выплату, % |
КФКиС, «Атлет» |
||
|
2025 |
793,2 |
- |
793,2 |
- |
- |
100% |
||||||
|
|
Итого по задаче 1: |
2024-2026 |
Всего |
231 240,9 |
225 447,7 |
5 793,2 |
- |
- |
|
|
||
|
2024 |
76 879,2 |
71 879,2 |
5 000,0 |
- |
- |
|||||||
|
2025 |
80 679,7 |
79 886,5 |
793,2 |
- |
- |
|||||||
|
2026 |
73 682,0 |
73 682,0 |
- |
- |
-». |
|||||||
|
«2.1.1 |
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки МАУДО СШ «Юность» |
2024-2026 |
Всего |
235 297,2 |
235 297,2 |
- |
- |
- |
Численность лиц, проходящих спортивную подготовку, чел. |
КФКиС, «Юность» |
||
|
2024 |
63 091,7 |
63 091,7 |
- |
- |
- |
767 |
||||||
|
2025 |
79 143,8 |
79 143,8 |
- |
- |
- |
945 |
||||||
|
2026 |
93 061,7 |
93 061,7 |
- |
- |
- |
1077 |
||||||
|
2.1.2 |
Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности МАУДО СШ «Юность» |
2024-2026 |
Всего |
16 703,0 |
16 703,0 |
- |
- |
- |
Количество привлеченных лиц к систематическим занятиям ФКиС, чел. |
Количество человеко-часов, человеко-час |
КФКиС, «Юность». |
|
|
2024 |
2 131,8 |
2 131,8 |
- |
- |
- |
34 |
8976 |
|||||
|
2025 |
8 804,4 |
8 804,4 |
- |
- |
- |
121 |
32180,4 |
|||||
|
2026 |
5 766,8 |
5 766,8 |
- |
- |
- |
205 |
49392 |
|||||
|
«2.1.4 |
Обеспечение расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений (за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) |
2025 |
Всего |
4 062,6 |
- |
4 062,6 |
- |
- |
Доля работников, получивших денежную выплату, % |
КФКиС, «Юность» |
||
|
2025 |
4 062,6 |
- |
4 062,6 |
- |
- |
100% |
||||||
|
|
Итого МАУДО СШ «Юность»: |
2024-2026 |
Всего |
258 729,9 |
254 667,3 |
4 062,6 |
- |
- |
|
|
||
|
2024 |
65 809,2 |
65 809,2 |
- |
- |
- |
|||||||
|
2025 |
93 100,2 |
89 037,6 |
4 062,6 |
- |
- |
|||||||
|
2026 |
99 820,5 |
99 820,5 |
- |
- |
-». |
|||||||
|
«2.3 |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2024-2026 |
Всего |
52 302,6 |
52 302,6 |
- |
- |
- |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты, % |
КФКиС, «Юность», «Олимп». |
||
|
2024 |
14 777,1 |
14 777,1 |
- |
- |
- |
100 |
||||||
|
2025 |
19 350,3 |
19 350,3 |
- |
- |
- |
100 |
||||||
|
2026 |
18 175,2 |
18 175,2 |
- |
- |
- |
100 |
||||||
|
«2.6. |
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение ежемесячных губернаторских выплат руководителям спортивных школ |
2025-2026 |
Всего |
718,7 |
- |
718,7 |
- |
- |
Кол-во руководителей, получивших выплату, ед. |
КФКиС, «Юность» |
||
|
2025 |
179,7 |
- |
179,7 |
- |
- |
1 |
||||||
|
2026 |
539,0 |
- |
539,0 |
- |
- |
1 |
||||||
|
|
Итого по задаче 2: |
2024-2026 |
Всего |
384 450,8 |
364 624,1 |
19 826,7 |
- |
- |
|
|
||
|
2024 |
126 685,7 |
118 603,9 |
8 081,8 |
- |
- |
|||||||
|
2025 |
137 112,9 |
125 907,0 |
11 205,9 |
- |
- |
|||||||
|
2026 |
120 652,2 |
120 113,2 |
539,0 |
- |
-». |
|||||||
|
|
«ИТОГО по подпрограмме: |
2024-2026 |
Всего |
628 978,1 |
603 358,2 |
25 619,9 |
- |
- |
|
|
||
|
2024 |
213 400,4 |
200 318,6 |
13 081,8 |
- |
- |
|||||||
|
2025 |
221 243,5 |
209 244,4 |
11 999,1 |
- |
- |
|||||||
|
2026 |
194 334,2 |
193 795,2 |
539,0 |
- |
-». |
|||||||
|
«2.1.5 |
Содержание горы Воробьиной |
2026 |
Всего |
1 965,9 |
1 965,9 |
- |
- |
- |
Объем выполненных работ, % |
КФКиС, «Юность» |
|
2026 |
1 965,9 |
1 965,9 |
- |
- |
- |
100% |
||||
|
2.1.6 |
Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам МАУДО СШ «Юность» |
2026 |
Всего |
151,6 |
151,6 |
- |
- |
- |
Доля работников, получивших денежную выплату, % |
КФКиС, «Юность». |
|
2026 |
151,6 |
151,6 |
- |
- |
- |
100% |