В целях приведения объемов и источников финансирования
мероприятий муниципальной
программы города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение
культурного наследия города» в соответствие
с показателями сводной бюджетной росписи городского бюджета на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов, руководствуясь Уставом муниципального
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города
Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного
наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от
10.11.2023 № 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от
10.03.2026 № 390).
2.Настоящее постановление
вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления города Апатиты.
Глава города Н.А. Бова
Утверждены
постановлением
Администрации города
Апатиты
от 14.04.2026 № 1032
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры
и молодежной политики, сохранение культурного наследия
города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023
№ 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 10.03.2026 №
390) (далее – Программа)
|
«Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
292 644,2 |
222 215,7 |
70 197,7 |
230,8 |
0,0 |
|
|
2025 |
271 851,9 |
194 508,6 |
77 343,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
292 823,7 |
225 115,7 |
14 880,7 |
52 827,3 |
0,0 |
|
|
Всего: |
857 319,8 |
641 840,0 |
162 421,7 |
53 058,1 |
0,0». |
|
2.1.В паспорте подпрограммы 1 «Культура» (далее – Подпрограмма 1) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 |
|
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|
|
2025 |
5 600,9 |
5 600,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
69 015,2 |
9 651,3 |
6 536,6 |
52 827,3 |
0,0 |
|
|
Всего |
85 609,5 |
21 615,6 |
10 935,8 |
53 058,1 |
0,0». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|
|
2025 |
5 600,9 |
5 600,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
69 015,2 |
9 651,3 |
6 536,6 |
52 827,3 |
0,0 |
|
|
Всего |
85 609,5 |
21 615,6 |
10 935,8 |
53 058,1 |
0,0». |
|
|
в т.ч. по соисполнителям: Отдел по культуре и делам молодежи |
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|
2025 |
5 600,9 |
5 600,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
69 015,2 |
9 651,3 |
6 536,6 |
52 827,3 |
0,0 |
|
|
Всего |
85 609,5 |
21 615,6 |
10 935,8 |
53 058,1 |
0,0». |
|
|
Администрация города Апатиты |
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|
|
«№ п/п |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Годы реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, участия населения в культурной жизни города |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Подпрограмма 1 |
2024 - 2026 |
Всего |
85 609,5 |
21 615,6 |
10 935,8 |
53 058,1 |
0,0». |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
10 993,4 |
6 363,4 |
4 399,2 |
230,8 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
5 600,9 |
5 600,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
69 015,2 |
9 651,3 |
6 536,6 |
52 827,3 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям |
2024 - 2026 |
Всего |
2 480,3 |
1 762,7 |
214,2 |
503,4 |
0,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
342,1 |
17,1 |
94,2 |
230,8 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
1 705,6 |
1 705,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
432,6 |
40,0 |
120,0 |
272,6 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (Формирование фондов библиотек)
|
2024 - 2026 |
Всего |
774,7 |
57,1 |
214,2 |
503,4 |
774,7 |
Кол-во приобретенных документов (экз.) |
ОКиДМ, МБУК ЦБС
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
342,1 |
17,1 |
94,2 |
230,8 |
342,1 |
635 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
432,6 |
40,0 |
120,0 |
272,6 |
432,6 |
750 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
6 270,6 |
219,5 |
658,4 |
5392,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2 |
Проведение обследования технического состояния зданий в МБУК ЦБС |
2025 |
Всего |
628,6 |
628,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУК ЦБС
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
628,6 |
628,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3 |
Ремонт кровли здания библиотеки по адресу: г.Апатиты, ул.Дзержинского, д.53 |
2025 |
Всего |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУК ЦБС
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4 |
Разработка дизайн-проекта помещения детско-юношеской библиотеки МБУК ЦБС |
2025 |
Всего |
282,0 |
282,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
282,0 |
282,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5 |
Расходы по оплате работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровель зданий библиотеки семейного чтения и городской детско-юношеской библиотеки МБУК ЦБС
|
2025 |
Всего |
730,0 |
730, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
МБУК ЦБС АГДК, ОКиДМ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
730,0 |
730, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере |
2024 - 2026 |
Всего |
71 073,1 |
12 101,8 |
6 416,6 |
52 554,7 |
0,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
2 922,6 |
2 922,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
1 319,4 |
1 319,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
66 831,1 |
7 859,8 |
6 416,6 |
52 554,7 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1 |
Текущий ремонт части кровли МАУ АГДК |
2024-2026 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МАУ АГДК |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2 |
Ремонт электросетей и вводно-распределительного устройства в здании МАУ АГДК |
2024 |
Всего |
2 442,5 |
2 442,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МАУ АГДК |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
2 442,5 |
2 442,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3 |
Обеспечение антитеррористической защищенности помещений МАУ АГДК |
2024 |
Всего |
480,1 |
480,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МАУ АГДК |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
480,1 |
480,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.4 |
Приобретение и доставка модульной плитки для защиты паркета танцевального зала МАУ АГДК им. Егорова В.К. |
2025 |
Всего |
1 319,4 |
1 319,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МАУ АГДК |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
1 319,4 |
1 319,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.5 |
Модернизация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры |
2026 |
Всего |
61 110,2 |
2 138,9 |
6 416,6 |
52 554,7 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУК ЦБС |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
61 110,2 |
2 138,9 |
6 416,6 |
52 554,7 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.5.1. |
Капитальный ремонт здания городской детско-юношеской библиотеки, (Мурманская область, г.Апатиты, ул. Дзержинского д. 53) |
2026 |
Всего |
28 504,4 |
997,7 |
2 993,0 |
24 513,7 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУК ЦБС
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
28 504,4 |
997,7 |
2 993,0 |
24 513,7 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.5.2. |
Капитальный ремонт кровли библиотеки семейного чтения МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» (Мурманская область, г.Апатиты, ул. Кирова 15 ) |
2026 |
Всего |
6 270,6 |
219,5 |
658,4 |
5 392,7 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУК ЦБС
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
6 270,6 |
219,5 |
658,4 |
5 392,7 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.5.3. |
Капитальный ремонт МБУДО ДШИ им. Л.М. Буркова |
2026 |
Всего |
26 335,2 |
921,7 |
2 765,2 |
22 648,3 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУ ДО ДШИ им. Л.М. Буркова |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
26 335,2 |
921,7 |
2 765,2 |
22 648,3 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.6. |
Капитальный ремонт кровли библиотеки семейного чтения МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты», (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 24) в рамках соглашения СЭП |
2026 |
Всего |
5 720,9 |
5 720,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУК ЦБС
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
5 720,9 |
5 720,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств |
2024-2026 |
Всего |
2 384,7 |
1 379,7 |
1 005,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
2 092,5 |
1 087,5 |
1 005,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
192,2 |
192,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1 |
Выполнение работ по капитальному ремонту МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова |
2024 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2 |
Проведение работ по замене охранно-пожарной сигнализации в МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова |
2024 |
Всего |
2 092,5 |
1 087,5 |
1 005,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
2 092,5 |
1 087,5 |
1 005,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.3 |
Проведение обследования технического состояния зданий МБУДО ДШИ |
2025 |
Всего |
192,2 |
192,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУДО ДМШ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
192,2 |
192,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.4 |
Расходы по уплате исполнительского сбора МБУДО ДШИ им. Л.М. Буркова |
2026 |
Всего |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля уплаченных средств от запланированного объема, % |
ОКиДМ, МБУ ДО ДШИ им. Л.М. Буркова |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
Задача 4: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
2024-2026 |
Всего |
9 671,4 |
6 371,4 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
5 636,2 |
2 336,2 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
2 383,7 |
2 383,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
1 651,5 |
1 651,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1 |
Организация и проведение шоу-конкурса «Бешеная пила» |
2024-2026 |
Всего |
2 989,9 |
2 989,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
996,7 |
996,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
996,6 |
996,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
996,6 |
996,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.2 |
Организация и проведение фестиваля и выставки-ярмарки «Каменный цветок» |
2024-2026 |
Всего |
417,2 |
417,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
208,6 |
208,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
208,6 |
208,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.3 |
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы |
2024-2026 |
Всего |
808,0 |
808,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
283,3 |
283,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
424,7 |
424,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.4 |
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города |
2024-2026 |
Всего |
1 605,1 |
1 605,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
634,9 |
634,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
470,2 |
470,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.5 |
Расходы на проведение народного праздника «День Косоворотки» |
2024 |
Всего |
375,0 |
75,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
375,0 |
75,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.6 |
«Расходы на организацию и проведение фестиваля «Скажи привет!» |
2024 |
Всего |
84,3 |
84,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
84,3 |
84,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.7 |
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню строителя |
2024-2026 |
Всего |
163,2 |
163,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
ОКиДМ, МАУ АГДК |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
53,4 |
53,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
54,9 |
54,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 |
54,9 |
54,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.8 |
Организация и проведение первого фестиваля российского кино «Талант» |
2024 |
Всего |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
ОКиДМ, МАУ АГДК |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.9 |
Осуществление охраны праздничного мероприятия «Пасхальная радость» МАУ АГДК им. Егорова В.К. |
2025 |
Всего |
15,6 |
15,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
ОКиДМ, МАУ АГДК |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
15,6 |
15,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.10 |
Организация и проведение Всероссийского фестиваля русской кухни в городе Апатиты |
2025 |
Всего |
21,3 |
21,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
21,3 |
21,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.11 |
Создание документального видеоролика к юбилею города Апатиты «Один день из жизни города» |
2025 |
Всего |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество созданных видеороликов, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.12 |
Приобретение атрибутики к юбилею города Апатиты |
2025 |
Всего |
94,8 |
94,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля приобретения от запланированного объема, % |
МАУ АГДК, ОКиДМ» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
94,8 |
94,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.13 |
Организация проведения торжественных мероприятий |
2025 |
Всего |
67,0 |
67,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
МАУ АГДК, ОКиДМ». |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025 |
67,0 |
67,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. В паспорте Подпрограммы 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику» (далее – Подпрограмма 2) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
17 100,0 |
5 458,9 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
18 081,8 |
6 545,3 |
11 536,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
11 109,3 |
3 304,2 |
7 805,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего |
46 291,1 |
15 308,4 |
30 982,7 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
В том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего |
46 291,1 |
15 308,4 |
30 982,7 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
17 100,0 |
5 458,9 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
18 081,8 |
6 545,3 |
11 536,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
11 109,3 |
3 304,2 |
7 805,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
В т.ч. по соисполнителям: |
||||||
|
ОКиДМ |
Всего |
44 073,5 |
13 090,8 |
30 982,7 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
16 389,6 |
4 748,5 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
17 343,0 |
5 806,5 |
11 536,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
10 340,9 |
2 535,8 |
7 805,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
УО
|
Всего |
1 108,8 |
1 108,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
355,2 |
355,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
369,4 |
369,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
384,2 |
384,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
КФКиС |
Всего |
1 108,8 |
1 108,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
355,2 |
355,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
369,4 |
369,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
384,2 |
384,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0». |
|
|
«Подпрограмма 2 |
2024-2026 |
Всего |
46 291,1 |
15 308,4 |
30 982,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
2024 |
17 100,0 |
5 458,9 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
18 081,8 |
6 545,3 |
11 536,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
11 109,3 |
3 304,2 |
7 805,1 |
0,0 |
0,0». |
||||||
|
«2. |
Задача 2 Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи |
|
Всего |
42 420,2 |
11 437,5 |
30 982,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 |
15 963,3 |
4 322,2 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
16 577,1 |
5 040,6 |
11 536,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
9 879,8 |
2 074,7 |
7 805,1 |
0,0 |
0,0». |
||||||
|
«2.5 |
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)
|
2024-2026 |
Всего |
30 982,7 |
0,0 |
30 982,7 |
0,0 |
0,0 |
Численность трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, чел. |
ОКиДМ, МБУМП МЦ». |
|
|
2024 |
11 641,1 |
0,0 |
11 641,1 |
0,0 |
0,0 |
707 |
|||||
|
2025 |
11 536,5 |
0,0 |
11 536,5 |
0,0 |
0,0 |
695 |
|||||
|
2026 |
7 805,1 |
0,0 |
7 805,1 |
0,0 |
0,0 |
250 |
|||||
4.1. В паспорте Подпрограммы 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» (далее – Подпрограмма 3) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
|
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
|
2024 |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
248 169,2 |
182 362,4 |
65 806,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 |
212 699,2 |
212 160,2 |
539,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего: |
725 419,2 |
604 916,0 |
120 503,2 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
|
Всего |
В том числе по источникам финансирования |
|||||
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Программа № 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» |
Всего |
725 419,2 |
604 916,0 |
120 503,2 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
248 169,2 |
182 362,4 |
65 806,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
212 699,2 |
212 160,2 |
539,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
В т.ч. по соисполнителям: |
||||||
|
ОКиДМ |
Всего |
725 419,2 |
604 916,0 |
120 503,2 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 год |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2025 год |
248 169,2 |
182 362,4 |
65 806,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2026 год |
212 699,2 |
212 160,2 |
539,0 |
0,0 |
0,0». |
|
|
|
«Подпрограмма 3 |
2024 - 2026 |
Всего |
725 419,2 |
604 916,0 |
120 503,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 |
264 550,8 |
210 393,4 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
248 169,2 |
182 362,4 |
65 806,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
212 699,2 |
212 160,2 |
539,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1 |
Задача 1: формирование единого культурного пространства |
2024 - 2026 |
Всего |
668 404,8 |
548 133,6 |
120 271,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 |
245 766,7 |
191 609,3 |
54 157,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
228 875,6 |
163 300,8 |
65 574,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
193 762,5 |
193 223,5 |
539,0 |
0,0 |
0,0». |
||||||
|
«1.7 |
Итого по МБУДО ДШИ им. Л.М. Буркова |
2024-2026 |
Всего |
141 970,5 |
136 462,8 |
5 507,7 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
55 418,0 |
50 449,3 |
4 968,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
86 552,5 |
86 013,5 |
539,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.7.1 |
Предоставление услуг дополнительного образования в МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
2024 - 2026 |
Всего |
26 338,8 |
26 338,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
11 626,2 |
11 626,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
14 712,7 |
14 712,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.7.1.1 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
2024 - 2026 |
Всего |
11 558,2 |
11 558,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова |
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||||
|
2025 |
5 231,8 |
5 231,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
368 |
|||||
|
2026 |
6 326,4 |
6 326,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
368 |
|||||
|
1.7.1.2 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ |
2024 - 2026 |
Всего |
14 780,7 |
14 780,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова». |
|
|
2024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||||
|
2025 |
6 394,4 |
6 394,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
469 |
|||||
|
2026 |
8 386,3 |
8 386,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
469 |
|||||
|
«2 |
Задача 2: Создание условий для разностороннего развития молодёжи и поддержки молодёжных инициатив |
2024 - 2026 |
Всего |
57 014,4 |
56 782,4 |
232,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУМП МЦ |
|
|
2024 |
18 784,1 |
18 784,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
19 293,6 |
19 061,6 |
232,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
18 936,7 |
18 936,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2.1 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики МБУМП МЦ |
2024 - 2026 |
Всего |
52 059,5 |
52 059,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОКиДМ МБУМП МЦ |
|
|
2024 |
17 310,7 |
17 310,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2025 |
17 422,1 |
17 422,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2026 |
17 326,7 |
17 326,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2.1.1 |
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении |
2024 - 2026 |
Всего |
10 411,9 |
10 411,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во мероприятий, ед. |
ОКиДМ МБУМП МЦ |
|
|
2024 |
3 462,1 |
3 462,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
|||||
|
2025 |
3 484,5 |
3 484,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
|||||
|
2026 |
3 465,3 |
3 465,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
|||||
|
2.1.2 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |
2024 - 2026 |
Всего |
15 617,8 |
15 617,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во мероприятий, ед. |
ОКиДМ МБУМП МЦ |
|
|
2024 |
5 193,2 |
5 193,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
|||||
|
2025 |
5 226,6 |
5 226,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
|||||
|
2026 |
5 198,0 |
5 198,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
|||||
|
2.1.3 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
2024 - 2026 |
Всего |
13 014,9 |
13 014,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во мероприятий, ед. |
ОКиДМ МБУМП МЦ |
|
|
2024 |
4 327,7 |
4 327,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
|||||
|
2025 |
4 355,5 |
4 355,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
|||||
|
2026 |
4 331,7 |
4 331,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
|||||
|
2.1.4 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |
2024 - 2026 |
Всего |
13 014,9 |
13 014,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Кол-во мероприятий, ед. |
ОКиДМ МБУМП МЦ». |
|
|
2024 |
4 327,7 |
4 327,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
|||||
|
2025 |
4 355,5 |
4 355,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
|||||
|
2026 |
4 331,7 |
4 331,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
|||||
_____________________________________________