Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией

 Архив нормативных правовых документов, утвержденных до 1 августа 2015 года, доступен по адресу: http://apatity-city.ru/laws/

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1953

В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи городского бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 10.03.2026 № 390).
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты.

Глава города                                                                                                             Н.А. Бова

Утверждены
постановлением
Администрации города Апатиты
от 14.04.2026 № 1032

Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры
и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 10.03.2026 № 390) (далее – Программа)

1.В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение программы

Годы реализации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

292 644,2

222 215,7

70 197,7

230,8

0,0

2025

271 851,9

194 508,6

77 343,3

0,0

0,0

2026

292 823,7

225 115,7

14 880,7

52 827,3

0,0

Всего:

857 319,8

641 840,0

162 421,7

53 058,1

0,0».

2.В Приложении № 1 к Программе:
2.1.В паспорте подпрограммы 1 «Культура» (далее – Подпрограмма 1) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпрограммы 1

 

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

10 993,4

6 363,4

4 399,2

230,8

0,0

2025

5 600,9

5 600,9

0,0

0,0

0,0

2026

69 015,2

9 651,3

6 536,6

52 827,3

0,0

Всего

85 609,5

21 615,6

10 935,8

53 058,1

0,0».

2.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего

в том числе по источникам финансирования

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

10 993,4

6 363,4

4 399,2

230,8

0,0

2025

5 600,9

5 600,9

0,0

0,0

0,0

2026

69 015,2

9 651,3

6 536,6

52 827,3

0,0

Всего

85 609,5

21 615,6

10 935,8

53 058,1

0,0».

в т.ч. по соисполнителям:

Отдел по культуре и делам молодежи

2024

10 993,4

6 363,4

4 399,2

230,8

0,0

2025

5 600,9

5 600,9

0,0

0,0

0,0

2026

69 015,2

9 651,3

6 536,6

52 827,3

0,0

Всего

85 609,5

21 615,6

10 935,8

53 058,1

0,0».

Администрация города Апатиты

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0».

2.3. Раздел V «Перечень мероприятий Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«№ п/п

Цель, задачи, мероприятия

Срок выполнения

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия

Соисполнители, участники

Годы реализации

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Цель Подпрограммы 1: Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, участия населения в культурной жизни города

 

Подпрограмма 1

2024 - 2026

Всего

85 609,5

21 615,6

10 935,8

53 058,1

0,0».

 

 

2024

10 993,4

6 363,4

4 399,2

230,8

0,0

2025

5 600,9

5 600,9

0,0

0,0

0,0

2026

69 015,2

9 651,3

6 536,6

52 827,3

0,0

1

Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям

2024 - 2026

Всего

2 480,3

1 762,7

214,2

503,4

0,0

 

 

2024

342,1

17,1

94,2

230,8

0,0

2025

1 705,6

1 705,6

0,0

0,0

0,0

2026

432,6

40,0

120,0

272,6

0,0

1.1

Государственная поддержка отрасли культуры (Формирование фондов библиотек)

 

2024 - 2026

Всего

774,7

57,1

214,2

503,4

774,7

Кол-во приобретенных документов (экз.)

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

 

2024

342,1

17,1

94,2

230,8

342,1

635

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2026

432,6

40,0

120,0

272,6

432,6

750

 

 

 

 

 

 

100

2026

6 270,6

219,5

658,4

5392,7

0,0

0,0

1.2

Проведение обследования технического состояния зданий в МБУК ЦБС

2025

Всего

628,6

628,6

 

0,0

 

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

 

2025

628,6

628,6

0,0

0,0

0,0

100

1.3

Ремонт кровли здания библиотеки по адресу: г.Апатиты, ул.Дзержинского, д.53

2025

Всего

65,0

65,0

0,0

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

 

2025

65,0

65,0

0,0

0,0

0,0

100

1.4

Разработка дизайн-проекта помещения детско-юношеской библиотеки МБУК ЦБС

2025

Всего

282,0

282,0

0,0

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

2025

282,0

282,0

0,0

0,0

0,0

100

1.5

Расходы по оплате работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровель зданий библиотеки семейного чтения и городской детско-юношеской библиотеки МБУК ЦБС

 

2025

Всего

730,0

730,

0,0

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

МБУК ЦБС АГДК,

ОКиДМ

2025

730,0

730,

0,0

0,0

0,0

100

2.

Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере

2024 - 2026

Всего

71 073,1

12 101,8

6 416,6

52 554,7

0,0

 

2024

2 922,6

2 922,6

0,0

0,0

0,0

2025

1 319,4

1 319,4

0,0

0,0

0,0

2026

66 831,1

7 859,8

6 416,6

52 554,7

0,0

2.1

Текущий ремонт части кровли МАУ АГДК

2024-2026

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МАУ АГДК

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

2.2

Ремонт электросетей и вводно-распределительного устройства в здании МАУ АГДК

2024

Всего

2 442,5

2 442,5

0,0

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МАУ АГДК

2024

2 442,5

2 442,5

0,0

0,0

0,0

100

2.3

Обеспечение антитеррористической защищенности помещений МАУ АГДК

2024

Всего

480,1

480,1

0,0

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МАУ АГДК

2024

480,1

480,1

0,0

0,0

0,0

100

2.4

Приобретение и доставка модульной плитки для защиты паркета танцевального зала МАУ АГДК им. Егорова В.К.

2025

Всего

1 319,4

1 319,4

0,0

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МАУ АГДК

2025

1 319,4

1 319,4

0,0

0,0

0,0

100

2.5

Модернизация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры

2026

Всего

61 110,2

2 138,9

6 416,6

52 554,7

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

2026

61 110,2

2 138,9

6 416,6

52 554,7

0,0

100

2.5.1.

Капитальный ремонт здания городской детско-юношеской библиотеки, (Мурманская область, г.Апатиты, ул. Дзержинского д. 53)

2026

Всего

28 504,4

997,7

2 993,0

24 513,7

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

 

2026

28 504,4

997,7

2 993,0

24 513,7

0,0

100

2.5.2.

Капитальный ремонт кровли библиотеки семейного чтения МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» (Мурманская область, г.Апатиты, ул. Кирова 15 )

2026

Всего

6 270,6

219,5

658,4

5 392,7

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

 

2026

6 270,6

219,5

658,4

5 392,7

0,0

100

2.5.3.

Капитальный ремонт МБУДО ДШИ им. Л.М. Буркова

2026

Всего

26 335,2

921,7

2 765,2

22 648,3

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МБУ ДО ДШИ им. Л.М. Буркова

2026

26 335,2

921,7

2 765,2

22 648,3

0,0

100

2.6.

Капитальный ремонт кровли библиотеки семейного чтения МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты», (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 24) в рамках соглашения СЭП

2026

Всего

5 720,9

5 720,9

0,0

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МБУК ЦБС

 

2026

5 720,9

5 720,9

0,0

0,0

0,0

100

3.

Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств

2024-2026

Всего

2 384,7

1 379,7

1 005,0

0,0

0,0

 

2024

2 092,5

1 087,5

1 005,0

0,0

0,0

2025

192,2

192,2

0,0

0,0

0,0

2026

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

3.1

Выполнение работ по капитальному ремонту МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова

2024

Всего

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МБУДО ДМШ

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

3.2

Проведение работ по замене охранно-пожарной сигнализации в МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова

2024

Всего

2 092,5

1 087,5

1 005,0

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МБУДО ДМШ

2024

2 092,5

1 087,5

1 005,0

0,0

0,0

100

3.3

Проведение обследования технического состояния зданий МБУДО ДШИ

2025

Всего

192,2

192,2

 

0,0

 

0,0

0,0

Доля выполненных работ от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МБУДО ДМШ

2025

192,2

192,2

0,0

0,0

0,0

100

3.4

Расходы по уплате исполнительского сбора МБУДО ДШИ им. Л.М. Буркова

2026

Всего

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Доля уплаченных средств от запланированного объема, %

ОКиДМ,

МБУ ДО ДШИ им. Л.М. Буркова

2026

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100

4.

Задача 4: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2024-2026

Всего

9 671,4

6 371,4

3 300,0

0,0

0,0

 

2024

5 636,2

2 336,2

3 300,0

0,0

0,0

2025

2 383,7

2 383,7

0,0

0,0

0,0

2026

1 651,5

1 651,5

0,0

0,0

0,0».

4.1

Организация и проведение шоу-конкурса «Бешеная пила»

2024-2026

Всего

2 989,9

2 989,9

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ

2024

996,7

996,7

0,0

0,0

0,0

1

2025

996,6

996,6

0,0

0,0

0,0

1

 

2026

996,6

996,6

0,0

0,0

0,0

1

 

4.2

Организация и проведение фестиваля и выставки-ярмарки «Каменный цветок»

2024-2026

Всего

417,2

417,2

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ

 

2024

208,6

208,6

0,0

0,0

0,0

1

2025

208,6

208,6

0,0

0,0

0,0

1

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

4.3

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

2024-2026

Всего

808,0

808,0

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ

2024

283,3

283,3

0,0

0,0

0,0

4

2025

424,7

424,7

0,0

0,0

0,0

4

2026

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

4

4.4

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города

2024-2026

Всего

 

1 605,1

 

1 605,1

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ

2024

634,9

634,9

0,0

0,0

0,0

1

2025

470,2

470,2

0,0

0,0

0,0

1

2026

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

1

4.5

Расходы на проведение народного праздника «День Косоворотки»

2024

Всего

 

375,0

 

75,0

300,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ

2024

375,0

75,0

300,0

0,0

0,0

1

4.6

«Расходы на организацию и проведение фестиваля «Скажи привет!»

2024

Всего

 

84,3

 

84,3

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ

2024

84,3

84,3

0,0

0,0

0,0

1

4.7

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню строителя

2024-2026

Всего

163,2

163,2

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

ОКиДМ,

МАУ АГДК

2024

53,4

53,4

0,0

0,0

0,0

1

2025

54,9

54,9

0,0

0,0

0,0

1

2026

54,9

54,9

0,0

0,0

0,0

1

4.8

 

Организация и проведение первого фестиваля российского кино «Талант»

2024

Всего

3 000,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

ОКиДМ,

МАУ АГДК

2024

3 000,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

1

4.9

Осуществление охраны праздничного мероприятия «Пасхальная радость» МАУ АГДК им. Егорова В.К.

2025

Всего

15,6

15,6

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

ОКиДМ,

МАУ АГДК

2025

15,6

15,6

0,0

0,0

0,0

1

4.10

Организация и проведение Всероссийского фестиваля русской кухни в городе Апатиты

2025

Всего

21,3

21,3

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ»

2025

21,3

21,3

0,0

0,0

0,0

1

4.11

Создание документального видеоролика к юбилею города Апатиты «Один день из жизни города»

2025

Всего

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

Количество созданных видеороликов, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ»

2025

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

1

4.12

Приобретение атрибутики к юбилею города Апатиты

2025

Всего

94,8

94,8

0,0

0,0

0,0

Доля приобретения от запланированного объема, %

МАУ АГДК,

ОКиДМ»

2025

94,8

94,8

0,0

0,0

0,0

100

4.13

Организация проведения торжественных мероприятий

2025

Всего

67,0

67,0

0,0

0,0

0,0

Количество проведенных мероприятий, ед.

МАУ АГДК,

ОКиДМ».

2025

67,0

67,0

0,0

0,0

0,0

1

3. В Приложении № 2 к Программе:
3.1. В паспорте Подпрограммы 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику» (далее – Подпрограмма 2) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпрограммы 2

Годы реализации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

17 100,0

5 458,9

11 641,1

0,0

0,0

2025

18 081,8

6 545,3

11 536,5

0,0

0,0

2026

11 109,3

3 304,2

7 805,1

0,0

0,0

Всего

46 291,1

15 308,4

30 982,7

0,0

0,0».

3.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего

В том числе по источникам финансирования

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

1

2

3

4

5

6

7

 

Всего

46 291,1

15 308,4

30 982,7

0,0

0,0

2024 год

17 100,0

5 458,9

11 641,1

0,0

0,0

2025 год

18 081,8

6 545,3

11 536,5

0,0

0,0

2026 год

11 109,3

3 304,2

7 805,1

0,0

0,0

В т.ч. по соисполнителям:

ОКиДМ

Всего

44 073,5

13 090,8

30 982,7

0,0

0,0

2024 год

16 389,6

4 748,5

11 641,1

0,0

0,0

2025 год

17 343,0

5 806,5

11 536,5

0,0

0,0

2026 год

10 340,9

2 535,8

7 805,1

0,0

0,0

УО

 

Всего

1 108,8

1 108,8

0,0

0,0

0,0

2024 год

355,2

355,2

0,0

0,0

0,0

2025 год

369,4

369,4

0,0

0,0

0,0

2026 год

384,2

384,2

0,0

0,0

0,0

КФКиС

Всего

1 108,8

1 108,8

0,0

0,0

0,0

2024 год

355,2

355,2

0,0

0,0

0,0

2025 год

369,4

369,4

0,0

0,0

0,0

2026 год

384,2

384,2

0,0

0,0

0,0».

3.3. В Приложении № 2 к Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» строку «Подпрограмма 2», пункт 2, подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 2

2024-2026

Всего

46 291,1

15 308,4

30 982,7

0,0

0,0

 

2024

17 100,0

5 458,9

11 641,1

0,0

0,0

2025

18 081,8

6 545,3

11 536,5

0,0

0,0

2026

11 109,3

3 304,2

7 805,1

0,0

0,0».

«2.

Задача 2

Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи

 

Всего

42 420,2

11 437,5

30 982,7

0,0

0,0

 

 

2024

15 963,3

4 322,2

11 641,1

0,0

0,0

2025

16 577,1

5 040,6

11 536,5

0,0

0,0

2026

9 879,8

2 074,7

7 805,1

0,0

0,0».

«2.5

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)

 

2024-2026

 

 

Всего

30 982,7

0,0

30 982,7

0,0

0,0

Численность трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, чел.

ОКиДМ,

МБУМП МЦ».

2024

11 641,1

0,0

11 641,1

0,0

0,0

707

2025

11 536,5

0,0

11 536,5

0,0

0,0

695

2026

7 805,1

0,0

7 805,1

0,0

0,0

250

4. В Приложении 3 к Программе:
4.1. В паспорте Подпрограммы 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» (далее – Подпрограмма 3) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпрограммы 3

Годы реализации

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

2024

264 550,8

210 393,4

54 157,4

0,0

0,0

2025

248 169,2

182 362,4

65 806,8

0,0

0,0

2026

212 699,2

212 160,2

539,0

0,0

0,0

Всего:

725 419,2

604 916,0

120 503,2

0,0

0,0».

4.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

 

«Сроки

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего

В том числе по источникам финансирования

МБ

ОБ

ФБ

ВБС

1

2

3

4

5

6

7

Программа № 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики»

Всего

725 419,2

604 916,0

120 503,2

0,0

0,0

2024 год

264 550,8

210 393,4

54 157,4

0,0

0,0

2025 год

248 169,2

182 362,4

65 806,8

0,0

0,0

2026 год

212 699,2

212 160,2

539,0

0,0

0,0

В т.ч. по соисполнителям:

ОКиДМ

Всего

725 419,2

604 916,0

120 503,2

0,0

0,0

2024 год

264 550,8

210 393,4

54 157,4

0,0

0,0

2025 год

248 169,2

182 362,4

65 806,8

0,0

0,0

2026 год

212 699,2

212 160,2

539,0

0,0

0,0».

4.3. В разделе V «Перечень мероприятий Подпрограммы 3» строку «Подпрограмма 3», пункт 1, подпункты 1.7, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.1.2, пункт 2, подпункты 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 изложить в следующей редакции: 

 

«Подпрограмма 3

2024 - 2026

Всего

725 419,2

604 916,0

120 503,2

0,0

0,0

 

 

2024

264 550,8

210 393,4

54 157,4

0,0

0,0

2025

248 169,2

182 362,4

65 806,8

0,0

0,0

2026

212 699,2

212 160,2

539,0

0,0

0,0

1

Задача 1: формирование единого культурного пространства

2024 - 2026

Всего

668 404,8

548 133,6

120 271,2

0,0

0,0

 

 

2024

245 766,7

191 609,3

54 157,4

0,0

0,0

2025

228 875,6

163 300,8

65 574,8

0,0

0,0

2026

193 762,5

193 223,5

539,0

0,0

0,0».

«1.7

Итого по МБУДО ДШИ им. Л.М. Буркова

2024-2026

Всего

141 970,5

136 462,8

5 507,7

0,0

0,0

 

 

 

ОКиДМ

МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

55 418,0

50 449,3

4 968,7

0,0

0,0

2026

86 552,5

86 013,5

539,0

0,0

0,0

1.7.1

Предоставление услуг дополнительного образования в МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова

2024 - 2026

Всего

26 338,8

26 338,8

0,0

0,0

0,0

 

 

ОКиДМ

МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

11 626,2

11 626,2

0,0

0,0

0,0

2026

 

14 712,7

 

14 712,7

0,0

0,0

0,0

1.7.1.1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2024 - 2026

Всего

11 558,2

11 558,2

0,0

0,0

0,0

Количество учащихся, чел.

 

ОКиДМ

МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2025

5 231,8

5 231,8

0,0

0,0

0,0

368

2026

6 326,4

6 326,4

0,0

0,0

0,0

368

1.7.1.2

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ

2024 - 2026

Всего

14 780,7

14 780,7

0,0

0,0

0,0

Количество учащихся, чел.

 

ОКиДМ

МБУДО ДШИ им. Л.М.Буркова».

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2025

6 394,4

6 394,4

0,0

0,0

0,0

469

2026

8 386,3

8 386,3

0,0

0,0

0,0

469

 

 

 

«2

Задача 2: Создание условий для разностороннего развития молодёжи и поддержки молодёжных инициатив

2024 - 2026

Всего

57 014,4

56 782,4

232,0

0,0

0,0

 

 

ОКиДМ

МБУМП МЦ

2024

18 784,1

18 784,1

0,0

0,0

0,0

2025

19 293,6

19 061,6

232,0

0,0

0,0

2026

18 936,7

18 936,7

0,0

0,0

0,0

 

 

2.1

Организация мероприятий в сфере молодежной политики МБУМП МЦ

2024 - 2026

Всего

52 059,5

52 059,5

0,0

0,0

0,0

 

 

ОКиДМ

МБУМП МЦ

2024

17 310,7

17 310,7

0,0

0,0

0,0

2025

17 422,1

17 422,1

0,0

0,0

0,0

2026

17 326,7

17 326,7

0,0

0,0

0,0

 

2.1.1

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

2024 - 2026

Всего

10 411,9

10 411,9

0,0

0,0

0,0

Кол-во мероприятий, ед.

ОКиДМ

МБУМП МЦ

2024

3 462,1

3 462,1

0,0

0,0

0,0

27

2025

3 484,5

3 484,5

0,0

0,0

0,0

27

2026

3 465,3

3 465,3

0,0

0,0

0,0

27

 

2.1.2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

2024 - 2026

Всего

15 617,8

15 617,8

0,0

0,0

0,0

Кол-во мероприятий, ед.

ОКиДМ

МБУМП МЦ

2024

5 193,2

5 193,2

0,0

0,0

0,0

20

2025

5 226,6

5 226,6

0,0

0,0

0,0

20

2026

5 198,0

5 198,0

0,0

0,0

0,0

20

 

2.1.3

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

2024 - 2026

Всего

13 014,9

13 014,9

0,0

0,0

0,0

Кол-во мероприятий, ед.

ОКиДМ

МБУМП МЦ

2024

4 327,7

4 327,7

0,0

0,0

0,0

20

2025

4 355,5

4 355,5

0,0

0,0

0,0

20

2026

4 331,7

4 331,7

0,0

0,0

0,0

20

 

2.1.4

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

2024 - 2026

Всего

13 014,9

13 014,9

0,0

0,0

0,0

Кол-во мероприятий, ед.

ОКиДМ

МБУМП МЦ».

2024

4 327,7

4 327,7

0,0

0,0

0,0

12

2025

4 355,5

4 355,5

0,0

0,0

0,0

12

2026

4 331,7

4 331,7

0,0

0,0

0,0

12

 

_____________________________________________

 

 

Опубликовано: 14 апреля 2026
AA